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富平县居保办2016年决算公开
来源:居保办 发布时间:2017-08-31 10:28 点击量:7295 字体:
索引号 001-2/2017-04062
主题分类 政务综合类 体裁分类 其他
发布机构 富平县居保办 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平县居保办2016年决算公开

公开目录.png 

一、主要职责
单位主要职责、工作任务:
1:负责承办全县城乡居民养老保险(含被征地农民养老保险)
2:负责新农保基金统一审核征缴的管理工作
3:负责审核城乡居民养老保险待遇支出
4:负责城乡居民养老保险政策宣传解答和来访的调查处理
5:负责城乡居民养老保险参保、缴费、核定退保、待遇享受审核管理工作

二、部门决算单位构成

富平县城乡居民社会保险经办管理办公室


三、2016年部门决算情况说明
1、本单位2016年度收入414.36万元,支出414.36万元,其中基本支出119.72万元,项目支出294.64万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

较上年收入增加92.44万元,较上年支出增加92.44万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入414.36万元,本年支出414.36万元,其中基本支出119.72万元,项目支出294.64万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转万元,结余0万元)。较上年收入增加92.44万元,较上年支出增加92.44万元。
3、一般公共预算基本支出中:人员经费96.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费16.73万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
4、项目支出主要用于被征地农民培训,村级补助发放以及八大员工龄补助发放等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支0万元,年末结转和结余0元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)


四、“三公”经费情况说明
本单位2016年“三公”经费支出为3.56万元,其中:公务接待费1.78万元,共计接待89批次550人次。主要用于业务交流学习以及市级领导来检查工作等;公务用车2016年底保有量1辆,车辆运行维护费1.78万元。
如无数据,需填写“0”

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一
2016年收入支出决算总表
单位:元
收                             入支                                  出
项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入4,143,580.23一、一般公共服务支出1,154,557.60    1、基本支出1,197,180.23
  其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出  (1)工资福利支出968,070.00
二、上级补助收入三、国防支出  (2)商品和服务支出167,287.60
三、事业收入四、公共安全支出  (3)对个人和家庭的补助61,822.63
四、经营收入五、教育支出  2、项目支出2,946,400.00
五、附属单位上缴收入六、科学技术支出  (1)工资福利支出
六、其他收入七、文化体育与传媒支出  (2)商品和服务支出320,000.00
八、社会保障和就业支出2,989,022.63  (3)对个人和家庭的补助2,626,400.00
九、医疗卫生与计划生育支出  (4)对企事业单位的补助
十、节能环保支出  (5)转移性支出
十一、城乡社区支出  (6)债务利息支出
十二、农林水支出  (7)基本建设支出
十三、交通运输支出  (8)其他资本性支出
十四、资源勘探信息等支出  (9)其他支出
十五、商业服务业等支出 3、专项支出
十六、金融支出  (1)工资福利支出
十七、援助其他地区支出  (2)商品和服务支出
十八、国土海洋气象等支出  (3)对个人和家庭的补助
十九、住房保障支出  (4)对企事业单位的补助
二十、粮油物资储备支出  (5)转移性支出
二十一、其他支出  (6)债务利息支出
二十二、债务还本支出  (7)基本建设支出
二十三、债务付息支出  (8)其他资本性支出
本年收入合计4,143,580.23  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额本年支出合计4,143,580.23本年支出合计4,143,580.23
    年初结转和结余      年末结转和结余      年末结转和结余
      基本支出结转        基本支出结转        基本支出结转
      项目支出结转和结余        项目支出结转和结余        项目支出结转和结余
      经营结余        经营结余        经营结余
收入总计4,143,580.23支出总计4,143,580.23支出总计4,143,580.23
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表二
2016年部门决算收入总表
单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计4,143,580.234,143,580.23
133001富平县城乡居民社会保险经办管理办公室4,143,580.234,143,580.23
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表三
2016年部门决算支出总表
单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计4,143,580.231,197,180.232,946,400.00
133001富平县城乡居民社会保险经办管理办公室4,143,580.231,197,180.232,946,400.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表四
2016年财政拨款收支总表
单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款4,143,580.23一、一般公共服务支出1154557.61、基本支出1197180.23
(二)政府性基金预算财政拨款二、外交支出(1)工资福利支出968070
三、国防支出(2)商品和服务支出167287.6
四、公共安全支出(3)对个人和家庭的补助61822.63
五、教育支出2、项目支出2946400
六、科学技术支出(1)工资福利支出
七、文化体育与传媒支出(2)商品和服务支出320000
八、社会保障和就业支出2989022.63(3)对个人和家庭的补助2626400
九、医疗卫生与计划生育支出(4)对企事业单位的补助
十、节能环保支出(5)转移性支出
十一、城乡社区支出(6)债务利息支出
十二、农林水支出(7)基本建设支出
十三、交通运输支出(8)其他资本性支出
十四、资源勘探信息等支出(9)其他支出
十五、商业服务业等支出3、专项支出
十六、金融支出(1)工资福利支出
十七、援助其他地区支出(2)商品和服务支出
十八、国土海洋气象等支出(3)对个人和家庭的补助
十九、住房保障支出(4)对企事业单位的补助
二十、粮油物资储备支出(5)转移性支出
二十一、其他支出(6)债务利息支出
二十二、债务还本支出(7)基本建设支出
二十三、债务付息支出(8)其他资本性支出
(9)其他支出
本年收入合计4143580.23本年支出合计4143580.23本年支出合计4143580.23
年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款    基本支出结转    基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款    项目支出结转和结余    项目支出结转和结余
收入总计4143580.23支出总计4143580.23支出总计4,143,580.23
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表五
2016年部门决算一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计4143580.231197180.232946400
301工资福利支出小计968,070.00968,070.00
30101基本工资467790467790
30102津贴补贴500280500280
302商品和服务支出小计387287.6167287.6320000
30201办公费2943029430320000
30202印刷费24467.624467.6
30207邮电费3356033560
30211差旅费4433044330
30217公务接待费1780017800
30231公务用车运行维护费1770017700
303对个人和家庭的补助小计2688222.6361822.632626400
30302退休费41022.6341022.63
30305生活补助26264002,626,400.00
30314采暖补贴2080020800
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
表六
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表
单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计1197180.231029892.63167287.6
301工资福利支出小计968,070.00968,070.00
30101基本工资467790467790
30102津贴补贴500280500280
302商品和服务支出小计167287.6167287.6
30201办公费2943029430
30202印刷费24467.624467.6
30207邮电费3356033560
30211差旅费4433044330
30217公务接待费1780017800
30231公务用车运行维护费1770017700
303对个人和家庭的补助小计61822.6361822.63
30302退休费41022.6341022.63
30314采暖补贴2080020800
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
表七
2016年部门决算政府性基金收支表
单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款一、科学技术支出一、基本支出
二、文化体育与传媒支出    工资福利支出
三、社会保障和就业支出    商品和服务支出
四、节能环保支出    对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出二、项目支出
六、农林水支出    工资福利支出
七、交通运输支出    商品和服务支出
八、资源勘探信息等支出    对个人和家庭的补助
九、商业服务等支出    对企事业单位的补助
十二、金融支出    转移性支出
十三、其他支出    债务利息支出
十四、转移性支出    基本建设支出
十五、债务还本支出    其他资本性支出
十六、债务付息支出    其他支出
十七、债务发行费用支出三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计本年支出合计本年支出合计
年初结转和结余年初结转和结余年初结转和结余
    基本支出结转结余    基本支出结转结余    基本支出结转结余
    项目支出结转结余    项目支出结转结余    项目支出结转结余
本年收入总计本年支出总计本年支出总计
注:如无数据,需在合计栏填“0”
表八
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计         4,143,580.23       1,197,180.23         2,946,400.00
201一般公共服务支出         1,154,887.60       1,154,887.60
20110人力资源事务         1,154,887.60       1,154,887.60
2011099其他人力资源事务支出         1,154,887.60       1,154,887.60
208社会保障和就业支出         2,989,022.63          42,622.63         2,946,400.00
20801人力资源和社会保障管理事务           320,000.00           320,000.00
2080109社会保险经办机构           320,000.00           320,000.00
20805行政事业单位离退休            42,622.63          42,622.63
2080502事业单位离退休            42,622.63          42,622.63
20899其他社会保障和就业支出         2,626,400.00         2,626,400.00
2089901其他社会保障和就业支出         2,626,400.00         2,626,400.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
表九
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计4143580.23        1,197,180.232946400
301工资福利支出小计968,070.00968,070.00
30101基本工资467,790.00467,790.00
30102津贴补贴500,280.00500,280.00
302商品和服务支出小计427,287.60167,287.60320,000.00
30201办公费349,430.0029,430.00320,000.00
30202印刷费24,467.6024,467.60
30207邮电费3356033560
30211差旅费4433044330
30217公务接待费1780017800
30231公务用车运行维护费1770017700
303对个人和家庭的补助小计2688222.6361822.632626400
30302退休费41022.6341022.63
30305生活补助26264002626400
30314采暖补贴2080020800
注:如无数据,需在合计栏填“0”
    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应
    填报完成后删除多余空行
表十
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计
富平县城乡居民社会保险经办管理办公室35,500.0017,800.0017,700.0017,700.00
三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费预算   35500     元较2015年执行数     35570   元 ,   (减少)     70    元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:减少公务用车
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出

 



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