一、主要职责
(一)负责拟订并组织实施国民经济与社会发展战略、中长期规划及年度计划;负责制定全县国民经济和社会发展目标,并组织分解、监督、检查和考核;负责发布重要综合经济信息;
受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划及执行情况。
(二)负责全县经济运行情况的预测、预警和分析研究,提出全县国民经济和社会发展的策略建议;负责拟订优化经济结构的战略目标和政策;负责全县社会发展的组织协调工作;
负责有关综合配套改革和专项改革方案实施中的协调、衔接和服务工作。
(三)负责拟订和组织实施主体功能县规划、县域经济发展规划、生产力布局规划,牵头组织编制现代服务业、新兴产业等专项发展规划,推进产业结构调整与优化升级;研究提出全县产业发展战略;指导协调和组织推进新兴产业发展。
(四)负责全县重点投资项目的安排、管理和考核。负责拟订全县固定资产投资政策、投资体制改革建议方案并组织实施,负责会同有关部门提出年度政府投资建设计划;负责投资项目的立项审定,负责初审和转报需由省市审批、核准的投资项目。属企事业单位改制的相关政策,提出深化县经济体制改革有关问题的建议。
(五)承担组织拟订全县发展重大政策的责任,研究提出城镇化发展的政策,负责地区经济协作的统筹协调。
(六)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。管理粮食、棉花等储备工作。
(七)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
(八)推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全县全社会节能监察监测工作,组织协调全县节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用;参与编制生态建设和环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
(九)组织实施中、省、市级应对气候变化重大战略、规划和政策;承担国民经济动员的相关工作。
(十)组织实施电力、石化等能源行业管理,拟定全县能源发展规划、计划。
(十一)负责全县以工代赈工作。
(十二)负责管理县粮食局、物价局、项目办、体改办。
(十三)承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
富平县经济发展局
三、2016年部门决算情况说明
1、本单位2016年度收入810.6_万元,支出810.6万元,其中基本支出304.6万元,项目支出506万元。年末结转和结余0__万元(其中:项目支出结转和结余0_万元)。较上年收入减少1819_万元,较上年支出减少1819万元。
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入810.6_万元,本年支出810.6万元,其中基本支出_304.6万元,项目支出506万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入减少1819_万元,较上年支出减少1819_万元。
3、机关运行经费执行情况:人员经费196.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费108万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
4、项目支出主要用于农村基础设施建设等工作。
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出_0__万元,年末结转和结余_0__元。
6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)
无
四、“三公”经费情况说明
本单位2016年“三公”经费支出为0.2349万元,其中:公务接待费0.2349万元,共计接待_4批次_25人次。主要用于业务检查联系等工作等;公务用车2016年底保有量0_辆,车辆运行维护费_0_万元。
如无数据,需填写“0”
五、专业名词解释:
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、2016年部门决算公开表
表一 | |||||
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 8,106,159.86 | 一、一般公共服务支出 | 2,698,516.86 | 1、基本支出 | 3,045,609.86 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,614,997.86 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,083,519.00 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 347093 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 5,060,550.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 5,060,000.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 347,093.00 | (3)对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
十、节能环保支出 | 550.00 | (5)转移性支出 | |||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 5,060,000.00 | (7)基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
本年收入合计 | 8,106,159.86 | (9)其他支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 8,106,159.86 | 本年支出合计 | 8,106,159.86 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 8,106,159.86 | 支出总计 | 8,106,159.86 | 支出总计 | 8,106,159.86 |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 8,106,159.86 | 8,106,159.86 | ||||||
104001 | 富平县经济发展局 | 8,106,159.86 | 8,106,159.86 | |||||
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 8,106,159.86 | 3,045,609.86 | 5,060,550.00 | ||||
104001 | 富平县经济发展局 | 8,106,159.86 | 3,045,609.86 | 5,060,550.00 | |||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 8,106,159.86 | 一、一般公共服务支出 | 2,698,516.86 | 1、基本支出 | 3,045,609.86 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,614,997.00 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,083,519.00 | |||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 347093 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 5,060,550.00 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 347,093.00 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
十、节能环保支出 | 550 | (5)转移性支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 5060000 | (7)基本建设支出 | |||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 8,106,159.86 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 8,106,159.86 | 支出总计 | 8,106,159.86 | 支出总计 | 8,106,159.86 |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 8,106,159.86 | 3,045,609.86 | 5060550 | |
301 | 工资福利支出小计 | 1,614,997.86 | 1,614,997.86 | |
30101 | 基本工资 | 767517.86 | 767517.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 746480 | 746480 | |
30103 | 奖金 | 101000 | 101000 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 1083519 | 1083519 | 5060550 |
30201 | 办公费 | 109300 | 109300 | 31550 |
30202 | 印刷费 | 24100 | 24100 | 5000 |
30203 | 咨询费 | 54000 | ||
30204 | 手续费 | 1600 | 1600 | |
30205 | 水费 | 2500 | 2500 | |
30207 | 邮电费 | 35000 | 35000 | |
30211 | 差旅费 | 261140 | 261140 | |
30215 | 会议费 | 52911 | 52911 | |
30216 | 培训费 | 35000 | 35000 | |
30217 | 公务接待费 | 2349 | 2349 | |
30226 | 劳务费 | 141,865.00 | 141,865.00 | 1012000 |
30227 | 委托业务费 | 85780 | 85780 | 3958000 |
30239 | 其他交通费用 | 171765 | 171765 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 160209 | 160209 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 347093 | 347093 | |
30302 | 退休费 | 341493 | 341493 | |
30314 | 采暖补贴 | 5600 | 5600 | |
309 | 基本建设支出小计 | 0 | 0 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 3,045,609.86 | 1,614,997.86 | 1083519 | |
合计 | 3,045,609.86 | 1,614,997.86 | 1083519 | |
301 | 工资福利支出小计 | 1,614,997.86 | 1,614,997.86 | |
30101 | 基本工资 | 767517.86 | 767517.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 746480 | 746480 | |
30103 | 奖金 | 101000 | 101000 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 1083519 | 1083519 | |
30201 | 办公费 | 109300 | 109300 | |
30202 | 印刷费 | 24100 | 24100 | |
30204 | 手续费 | 1600 | 1600 | |
30205 | 水费 | 2500 | 2500 | |
30207 | 邮电费 | 35000 | 35000 | |
30211 | 差旅费 | 261140 | 261140 | |
30215 | 会议费 | 52911 | 52911 | |
30216 | 培训费 | 35000 | 35000 | |
30217 | 公务接待费 | 2349 | 2349 | |
30226 | 劳务费 | 141,865.00 | 141,865.00 | |
30227 | 委托业务费 | 85780 | 85780 | |
30239 | 其他交通费用 | 171765 | 171765 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 160209 | 160209 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 347093 | 347093 | |
30302 | 退休费 | 341493 | 341493 | |
30314 | 采暖补贴 | 5600 | 5600 | |
309 | 基本建设支出小计 | 0 | 0 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表八 | |||||
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 8,106,159.86 | 3,045,609.86 | 5,060,550.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,698,516.86 | 2,698,516.86 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2,698,516.86 | 2,698,516.86 | ||
2010401 | 行政运行 | 2,698,516.86 | 2,698,516.86 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 347,093.00 | 347,093.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 347,093.00 | 347,093.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 347,093.00 | 347,093.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 550 | 550.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 550 | 550.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 550 | 550.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 | ||
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 8106159.86 | 3,045,609.86 | 5060550 | ||
301 | 工资福利支出小计 | 1,614,997.86 | 1,614,997.86 | ||
30101 | 基本工资 | 767517.86 | 767517.86 | ||
30102 | 津贴补贴 | 746480 | 746480 | ||
30103 | 奖金 | 101000 | 101000 | ||
302 | 商品和服务支出小计 | 6144069 | 1083519 | 5060550 | |
30201 | 办公费 | 140850 | 109300 | 31550 | |
30202 | 印刷费 | 29100 | 24100 | 5000 | |
30203 | 咨询费 | 54000 | 54000 | ||
30204 | 手续费 | 1600 | 1600 | ||
30205 | 水费 | 2500 | 2500 | ||
30207 | 邮电费 | 35000 | 35000 | ||
30211 | 差旅费 | 261140 | 261140 | ||
30215 | 会议费 | 52911 | 52911 | ||
30216 | 培训费 | 35000 | 35000 | ||
30217 | 公务接待费 | 2349 | 2349 | ||
30226 | 劳务费 | 1,153,865.00 | 141,865.00 | 1012000 | |
30227 | 委托业务费 | 4043780 | 85780 | 3958000 | |
30239 | 其他交通费用 | 171765 | 171765 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 160209 | 160209 | ||
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 347093 | 347093 | ||
30302 | 退休费 | 341493 | 341493 | ||
30314 | 采暖补贴 | 5600 | 5600 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表十 | ||||||||
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
合 计 | 90260.00 | 2,349.00 | 52911.00 | 35000.00 | ||||
富平县经济发展局 | 90260.00 | 2,349.00 | 52911.00 | 35000.00 | ||||
三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算90260 元较2015年执行数3913500元 , 减少3823240元.原因:重大项目减少 |