一、富平县安全生产监督管理局主要职能是: |
1、组织起草全县安全生产规划、制订安全生产管理办法 。 |
2、指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。 |
3、承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导、协调、监督、检查县级工作部门和乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产工作情况;综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 |
4、承担工矿商贸行业(煤矿行业除外,下同)安全生产综合监督管理职责,按照属地、分级原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理中省驻富工矿商贸企业的安全生产工作。 |
5、承担工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查职责,按照国家有关规定负责职业卫生安全许可证的相关工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。 |
6、负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的颁发管理工作。 |
7、负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织一般和较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究的落实情况。 |
8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。 |
9、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程,依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件下的违法违规行为。 |
10、负责特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的培训工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人,安全生产管理人员的安全资格培训工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生安全培训工作。 |
11、指导、协调和监督全县安全生行政执法工作。 |
12、指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。 |
13、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。 |
14、承办县政府交办的其它事项. |
二、部门决算单位构成(含本部门一级单位所有二级单位名称) |
一级单位名称:富平县安全生产监督管理局 二级单位名称:烟花爆竹安全监察大队 |
三、2016年部门决算情况说明 |
1、本单位2016年度收入_1808.15万元,支出_1808.15_万元,其中基本支出_352.15万元,项目支出_145.6_万元。年末结转和结余__0_万元(其中:项目支出结转和结余 0 _万元)。较上年收入增加1023.53_________万元,较上年支出增加1023.63 _________万元。 |
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入_1808.15_万元,本年支出_1808.15_万元,其中基本支出__352.15_万元,项目支出__145.6_万元。年末结转和结余_0_万元(其中:项目支出结转__0_万元,结余 0_万元)。较上年收入增加1023.63 _________万元,较上年支出增加1023.63 _________万元。 |
3、机关运行经费执行情况:人员经费___278.53__万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费__73.62_万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。 |
4、项目支出主要用于__对企业政策性补贴_等工作。 |
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入__0_万元,本年支出___0_万元,年末结转和结余_ 0__元。 6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)
|
四、“三公”经费情况说明 |
本单位2016年“三公”经费支出为__11.31_万元,其中:公务接待费___1.96_万元,共计接待__32____批次___1960___人次。主要用于_ _业务_ 工作等;公务用车2016年底保有量___2__辆,车辆运行维护费__9.35__万元。 |
五、专业名词解释:
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、2016年部门决算公开表
表一 | |||||
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 18,081,468.72 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 3,521,468.72 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 2,665,751.68 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 736,217.04 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 119,500.00 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 14,560,000.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 12,000.00 | (3)对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | 14,560,000.00 | |||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | (7)基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 18,069,468.72 | (9)其他支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
本年收入合计 | 18,081,468.72 | (9)其他支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 18,081,468.72 | 本年支出合计 | 18,081,468.72 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 18,081,468.72 | 支出总计 | 18,081,468.72 | 支出总计 | 18,081,468.72 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 18,081,468.72 | 18,081,468.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
503001 | 富平县安全生产监督管理局 | 18,081,468.72 | 18,081,468.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 18,081,468.72 | 3,521,468.72 | 14,560,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
503001 | 富平县安全生产监督管理局 | 18,081,468.72 | 3,521,468.72 | 14,560,000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 18,081,468.72 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 3521468.72 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 2665751.68 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 736217.04 | |||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 119500 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 14560000 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 12000 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | 14560000 | |||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 18069468.72 | (9)其他支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 18,081,468.72 | 本年支出合计 | 18,081,468.72 | 本年支出合计 | 18081468.72 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 18,081,468.72 | 支出总计 | 18,081,468.72 | 支出总计 | 18,081,468.72 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 18081468.72 | 3521468.72 | 14560000 | |
301 | 工资福利支出小计 | 2,665,751.68 | 2,665,751.68 | |
30101 | 基本工资 | 1535951.68 | 1535951.68 | |
30102 | 津贴补贴 | 291120 | 291120 | |
30107 | 绩效工资 | 838680 | 838680 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 736217.04 | 736217.04 | |
30201 | 办公费 | 455312.76 | 455312.76 | |
30202 | 印刷费 | 23757 | 23757 | |
30204 | 手续费 | 878.03 | 878.03 | |
30205 | 水费 | 3900 | 3900 | |
30207 | 邮电费 | 5368.74 | 5368.74 | |
30211 | 差旅费 | 66963.3 | 66963.3 | |
30214 | 租赁费 | 4000 | 4000 | |
30215 | 会议费 | 2932 | 2932 | |
30216 | 培训费 | 9262 | 9262 | |
30217 | 公务接待费 | 19585 | 19585 | |
30226 | 劳务费 | 49026 | 49026 | |
30229 | 福利费 | 1728 | 1728 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 93504.21 | 93504.21 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 119500 | 119500 | |
30305 | 生活补助 | 12000 | 12000 | |
30307 | 医疗费 | 19200 | 19200 | |
30314 | 采暖补贴 | 88300 | 88300 | |
304 | 对企事业单位的补贴小计 | 14560000 | 14560000 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 14560000 | 14560000 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 3521468.72 | 2785251.68 | 736217.04 | |
301 | 工资福利支出小计 | 2,665,751.68 | 2,665,751.68 | |
30101 | 基本工资 | 1535951.68 | 1535951.68 | |
30102 | 津贴补贴 | 291120 | 291120 | |
30107 | 绩效工资 | 838680 | 838680 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 736217.04 | 736217.04 | |
30201 | 办公费 | 455312.76 | 455312.76 | |
30202 | 印刷费 | 23757 | 23757 | |
30204 | 手续费 | 878.03 | 878.03 | |
30205 | 水费 | 3900 | 3900 | |
30207 | 邮电费 | 5368.74 | 5368.74 | |
30211 | 差旅费 | 66963.3 | 66963.3 | |
30214 | 租赁费 | 4000 | 4000 | |
30215 | 会议费 | 2932 | 2932 | |
30216 | 培训费 | 9262 | 9262 | |
30217 | 公务接待费 | 19585 | 19585 | |
30226 | 劳务费 | 49026 | 49026 | |
30229 | 福利费 | 1728 | 1728 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 93504.21 | 93504.21 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 119500 | 119500 | |
30305 | 生活补助 | 12000 | 12000 | |
30307 | 医疗费 | 19200 | 19200 | |
30314 | 采暖补贴 | 88300 | 88300 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表八 | |||||
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 18,081,468.72 | 3,521,468.72 | 14560000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 18,069,468.72 | 3,509,468.72 | 14560000 | |
21506 | 安全生产监管 | 18,069,468.72 | 3,509,468.72 | 14560000 | |
2150699 | 其它安全生产监管支出 | 18,069,468.72 | 3,509,468.72 | 14560000 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | |||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | |||||
填报完成后删除多余空行 |
表九 | |||||
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 18081468.72 | 3521468.72 | 14560000 | ||
301 | 工资福利支出小计 | 2,665,751.68 | 2,665,751.68 | ||
30101 | 基本工资 | 1535951.68 | 1535951.68 | ||
30102 | 津贴补贴 | 291120 | 291120 | ||
30107 | 绩效工资 | 838680 | 838680 | ||
302 | 商品和服务支出小计 | 736217.04 | 736217.04 | ||
30201 | 办公费 | 455312.76 | 455312.76 | ||
30202 | 印刷费 | 23757 | 23757 | ||
30204 | 手续费 | 878.03 | 878.03 | ||
30205 | 水费 | 3900 | 3900 | ||
30207 | 邮电费 | 5368.74 | 5368.74 | ||
30211 | 差旅费 | 66963.3 | 66963.3 | ||
30214 | 租赁费 | 4000 | 4000 | ||
30215 | 会议费 | 2932 | 2932 | ||
30216 | 培训费 | 9262 | 9262 | ||
30217 | 公务接待费 | 19585 | 19585 | ||
30226 | 劳务费 | 49026 | 49026 | ||
30229 | 福利费 | 1728 | 1728 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 93504.21 | 93504.21 | ||
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 119500 | 119500 | ||
30305 | 生活补助 | 12000 | 12000 | ||
30307 | 医疗费 | 19200 | 19200 | ||
30314 | 采暖补贴 | 88300 | 88300 | ||
304 | 对企事业单位的补贴小计 | 14560000 | 14560000 | ||
30401 | 企业政策性补贴 | 14560000 | 14560000 | ||
注:如无数据,需在合计栏填“0” | |||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | |||||
填报完成后删除多余空行 |
表十 | ||||||||
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
合 计 | 125,283.21 | 19,585.00 | 93,504.21 | 93,504.21 | 2932 | 9262 | ||
富平县安全生产监督管理局 | 125,283.21 | 19,585.00 | 93,504.21 | 93,504.21 | 2932 | 9262 | ||
三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算 125283.21元较2015年执行数 622226.3元 , 减少496943.09元,如无数据,需在合计栏填“0” | ||||||||
其原因是:严格执行规定,压缩开支 | ||||||||
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出 |