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中共富平县直属机关工作委员会2016年部门决算公开表
来源:机关工作委员会 发布时间:2017-08-31 14:54 点击量:7300 字体:
索引号 001-2/2017-03995
主题分类 政务综合类 体裁分类 工作动态
发布机构 县直属机关工作委员会 发文日期 2017-08-31
信息标题 中共富平县直属机关工作委员会2016年部门决算公开表

公开目录.png

一、主要职责                                                                                                                             

中共富平县直属机关工作委员会是县委负责县直机关党的思想、组织和作风建设的工作机构。下设办公室和组织宣传股2个职能股,下辖7个机关党委、11个党总支、39个直属党支部,共有党员3200多名。

主要职责:

    1、领导县直机关党的工作。

    2、负责制定县直机关党的建设规划,指导县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设。

    3、指导并组织县直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习;指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督。

     4、负责县直机关各部门党总支(支部)书记、副书记的考核、任免、培训工作,负责县直机关党员的管理教育、党员发展、党费收缴工作。

    5、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,审议处理县直机关党员干部违犯党纪问题。

    6、加强思想政治工作,协助有关方面抓好机关精神文明建设。

    7、完成县委交办的其它任务。

二、部门决算单位构成                                                                                                                            

单位名称: 中共富平县直属机关工作委员会

 

   无二级单位


三、2016年部门决算情况说明                                                                                                                                       

1、本单位2016年度收入_70.01_万元,支出_70.01_万元,其中基本支出_70.01__万元,项目支出_0_万元。年末结转和结余__0__万元(其中:项目支出结转和结余__0__万元)。较上年收入增加 ___20.55_____万元,较上年支出增加 ___20.55____万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入___70.01___万元,本年支出___70.01___万元,其中基本支出__70.01___万元,项目支出_0___万元。年末结转和结余__0___万元(其中:项目支出结转__0___万元,结余_0___万元)。较上年收入增加 __20.55_____万元,较上年支出增加 ___20.55____万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费__46.73__万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费___23.28___万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于______________________________________________________等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入___0___万元,本年支出__0____万元,年末结转和结余__0____元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

 

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为__2.31__万元,其中:公务接待费___0.65___万元,共计接待___20___批次___210___人次。主要用于__党建检查____工作等;公务用车2016年底保有量___0___辆,车辆运行维护费___0___万元。                                                                        

如无数据,需填写“0”                                                                                                                              

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入700,172.64一、一般公共服务支出696,812.64    1、基本支出700,172.64
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出463,998.20
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出232,814.44
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助3,360.00
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出


八、社会保障和就业支出3,360.00  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计700,172.64

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计700,172.64本年支出合计700,172.64
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计700,172.64支出总计700,172.64支出总计700,172.64
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计700,172.64700,172.64




124001中共富平县直属机关工作委员会700,172.64700,172.64






































































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计700,172.64700,172.64



124001中共富平县直属机关工作委员会700,172.64700,172.64



















































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款700,172.64一、一般公共服务支出696,812.64
1、基本支出700,172.64
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出463,998.20


三、国防支出

(2)商品和服务支出232,814.44


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助3,360.00


五、教育支出

2、项目支出



六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出



八、社会保障和就业支出3,360.00
(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出



十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计700,172.64本年支出合计700,172.64
本年支出合计700172.64








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余









收入总计700,172.64支出总计700,172.64
支出总计700,172.64
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计700,172.64700,172.640
301工资福利支出小计463,998.20463,998.20
30101基本工资222,150.20222,150.20
30102津贴补贴223,848.00223,848.00
30199其他工资福利支出18,000.0018,000.00
302商品和服务支出小计232814.44232814.44
30201办公费71,406.5071,406.50
30202印刷费46,872.0046,872.00
30203咨询费20,144.0020,144.00
30204手续费427.50427.50
30205水费650.00650.00
30206电费1,800.001,800.00
30207邮电费9,647.449,647.44
30211差旅费2,235.002,235.00
30213维修(护)费37,000.0037,000.00
30215会议费


30216培训费16,600.0016,600.00
30217公务接待费6,590.006,590.00
30239其他交通费用9,309.009,309.00
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出10,133.0010,133.00
303对个人和家庭的补助小计3,360.003,360.00
30301离休费


30302退休费


30305生活补助3,360.003,360.00
30314采暖补贴


30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


310其他资本性支出


31001房屋建筑物购建


31002办公设备购置


注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计700,172.64467358.2232814.44
301工资福利支出小计463,998.20463,998.20
30101基本工资222,150.20222,150.20
30102津贴补贴223,848.00223,848.00
30199其他工资福利支出18,000.0018,000.00
302商品和服务支出小计222681.44
232814.44
30201办公费71,406.50
71,406.50
30202印刷费46,872.00
46,872.00
30203咨询费20,144.00
20,144.00
30204手续费427.50
427.50
30205水费650.00
650.00
30206电费1,800.00
1,800.00
30207邮电费9,647.44
9,647.44
30208取暖费


30211差旅费2,235.00
2,235.00
30213维修(护)费37,000.00
37,000.00
30214租赁费


30215会议费


30216培训费16,600.00
16,600.00
30217公务接待费6,590.00
6,590.00
30231公务用车运行维护费


30239其他交通费用9,309.00
9,309.00
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出10,133.00
10,133.00
303对个人和家庭的补助小计3,360.003,360.00
30301离休费


30302退休费


30305生活补助3,360.003,360.00
30314采暖补贴


30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计           700,172.64         700,172.64

201一般公共服务支出           696,812.64         696,812.64

20131党委办公厅(室)及相关机构事务           696,812.64         696,812.64

2013101  行政运行           696,812.64         696,812.64

2013102  一般行政管理事务



208社会保障和就业支出             3,360.00           3,360.00

20805行政事业单位离退休             3,360.00           3,360.00

2080501  归口管理的行政单位离退休             3,360.00           3,360.00

注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计700,172.64700,172.64

301工资福利支出小计463,998.20463,998.20

30101基本工资222,150.20222,150.20

30102津贴补贴223,848.00223,848.00

30199其他工资福利支出18,000.0018,000.00

302商品和服务支出小计232814.44232814.44

30201办公费71,406.5071,406.50

30202印刷费46,872.0046,872.00

30203咨询费20,144.0020,144.00

30204手续费427.50427.50

30205水费650.00650.00

30206电费1,800.001,800.00

30207邮电费9,647.449,647.44

30211差旅费22352235

30213维修(护)费3700037000

30216培训费16,600.0016,600.00

30217公务接待费6,590.006,590.00

30239其他交通费用9,309.009,309.00

30299其他商品和服务支出10,133.0010,133.00

303对个人和家庭的补助小计3,360.003,360.00

30305生活补助3,360.003,360.00

注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计23,190.00
6,590.00



16,600.00
中共富平县直属机关工作委员会23,190.00
6,590.00



16,600.00


























































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算23190.00元较2015年执行数24690.00   元 ,减少1500.00元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:公务接待费减少
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出








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