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中共富平县委政法委员会2016年部门决算公开表
来源:政法委员会 发布时间:2017-08-31 11:38 点击量:7320 字体:
索引号 001-2/2017-03989
主题分类 政务综合类 体裁分类 重大项目
发布机构 县委政法委员会 发文日期 2017-08-31
信息标题 中共富平县委政法委员会2016年部门决算公开表

公开目录.png

一、主要职责

1 、根据党中央的路线、方针、政策和上级政法委及县委的工作部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3、组织协调社会治安综合治理工作、稳定工作, 推动各项措施的落实。

4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定落实党的方针政策,严肃执法的具体措施。

5、大力支持和严格监督政法部门依法行使职权, 指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、承办县委和市委政法委员会交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

中共富平县委政法委员会


三、2016年部门决算情况说明

1、本单位2016年度收入211.9万元,支出211.9万元,其中基本支出171.9万元,项目支出40万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元),较上年收入减少111.57万元,支出减少111.57万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入211.9万元,本年支出211.9万元,其中基本支出171.9万元,项目支出40万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元),较上年收入减少111.57万元,支出减少111.57万元。

3、一般公共预算基本支出中:人员经费153.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费58.49万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于办公费及宣传资料印刷费。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。

62016年政府采购情况说明:无


四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为4万元,其中:公务接待费3万元,共计接待102批次160人次。主要用于来人上级检查接待工作等;公务用车2016年底保有量1辆,车辆运行维护费1万元。

 

如无数据,需填写“0

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入2,119,190.64一、一般公共服务支出1,924,863.08    1、基本支出1,719,190.64
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出1,323,171.52
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出184,891.56
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助211,127.56
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出400,000.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出400,000.00


八、社会保障和就业支出194,327.56  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计2,119,190.64

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计2,119,190.64本年支出合计2,119,190.64
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计2,119,190.64支出总计2,119,190.64支出总计2,119,190.64
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

合计2,119,190.642,119,190.64




123001中共富平县委政法委员会2,119,190.642,119,190.64





























































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

合计2,119,190.641,719,190.64400,000.00


123001中共富平县委政法委员会2,119,190.641,719,190.64400,000.00


























































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款2119190.64一、一般公共服务支出1,924,863.08
1、基本支出1,719,190.64
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出1,323,171.52


三、国防支出

(2)商品和服务支出184,891.56


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助211,127.56


五、教育支出

2、项目支出400,000.00


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出400,000.00


八、社会保障和就业支出194,327.56
(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出



十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计2119190.64本年支出合计2119190.64
本年支出合计2119190.64








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余









收入总计2119190.64支出总计2119190.64
支出总计2119190.64
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计2,119,190.641,719,190.64400,000.00
301工资福利支出小计1,323,171.521,323,171.52
30101基本工资629,295.28629,295.28
30102津贴补贴600,580.00600,580.00
30103奖金63,603.0063,603.00
30104其他社会保障缴费


30106伙食补助费29,693.2429,693.24
30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出


302商品和服务支出小计584,891.56184,891.56400,000.00
30201办公费306,400.006,400.00300,000.00
30202印刷费192,000.0092,000.00100,000.00
30203咨询费


30204手续费


30211差旅费


30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费24,491.5624,491.56
30215会议费


30216培训费22,000.0022,000.00
30217公务接待费30,000.0030,000.00
30218专用材料费


30229福利费


30231公务用车运行维护费10,000.0010,000.00
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助小计211,127.56211,127.56
30301离休费


30302退休费186,727.56186,727.56
30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助3,600.003,600.00
30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴20,800.0020,800.00
30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计1,719,190.641534299.08184891.56
301工资福利支出小计1,323,171.521,323,171.52
30101基本工资629,295.28629,295.28
30102津贴补贴600,580.00600,580.00
30103奖金63,603.0063,603.00
30104其他社会保障缴费


30106伙食补助费29,693.2429,693.24
30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出


302商品和服务支出小计184891.56
184891.56
30201办公费6400.00
6400.00
30202印刷费92000.00
92000.00
30203咨询费


30204手续费


30205水费


30206电费


30207邮电费


30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费


30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费24,491.56
24491.56
30215会议费


30216培训费22,000.00
22000.00
30217公务接待费30,000.00
30000.00
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费


30229福利费


30231公务用车运行维护费10,000.00
10000.00
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助小计211,127.56211127.56
30301离休费


30302退休费186,727.56186727.56
30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助3,600.003600.00
30306救济费


30307医疗费


30308助学金


30309奖励金


30310生产补贴


30311住房公积金


30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴20,800.00
20800.00
30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计         2,119,190.64       1,719,190.64           400,000.00
201一般公共服务支出         1,924,863.08       1,524,863.08           400,000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务         1,524,863.08       1,524,863.08

2013101  行政运行         1,524,863.08       1,524,863.08

20136其他共产党事务支出           400,000.00
           400,000.00
2013699  其他共产党事务支出           400,000.00
           400,000.00
208社会保障和就业支出           194,327.56         194,327.56

20805行政事业单位离退休           194,327.56         194,327.56

2080501  归口管理的行政单位离退休           194,327.56         194,327.56























































注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计2,119,190.641,719,190.64400,000.00
301工资福利支出小计1,323,171.521,323,171.52

30101基本工资629,295.28629,295.28

30102津贴补贴600,580.00600,580.00

30103奖金63,603.0063,603.00

30104其他社会保障缴费



30106伙食补助费29,693.2429,693.24

30107绩效工资



30108机关事业单位基本养老保险缴费



30109职业年金缴费



30199其他工资福利支出



302商品和服务支出小计584,891.56184,891.56400,000.00
30201办公费306,400.006,400.00300,000.00
30202印刷费192,000.0092,000.00100,000.00
30203咨询费



30204手续费



30212因公出国(境)费用



30213维修(护)费



30214租赁费24,491.5624,491.56

30215会议费



30216培训费22,000.0022,000.00

30217公务接待费30,000.0030,000.00

30231公务用车运行维护费10,000.0010,000.00

30239其他交通费用



30240税金及附加费用



30299其他商品和服务支出



303对个人和家庭的补助小计211,127.56211,127.56

30301离休费



30302退休费186,727.56186,727.56

30303退职(役)费



30304抚恤金



30305生活补助3,600.003,600.00

30306救济费



30314采暖补贴20,800.0020,800.00

30315物业服务补贴



30399其他对个人和家庭的补助支出



注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计
62000.00


30000.00

10000.00


10000.00


22000.00
中共富平县委政法委员会62,000.0030,000.0010,000.0010,000.00
22000.00


























































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算62000元较2015年执行数72349元,减少10349 元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:公务接待次数减少
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出








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