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富平县团县委2016年部门决算公开表
来源:团县委 发布时间:2017-08-31 10:53 点击量:7742 字体:
索引号 001-2/2017-03955
主题分类 政务综合类 体裁分类 工作动态
发布机构 团县委 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平县团县委2016年部门决算公开表

公开目录.png

一、主要职责                                                                                                                             

一、领导全县共青团工作;

二、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为县委县政府决策提供依据;

三、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,并负责全县青少年报刊读物的征订团队用品的发行工作;

四、组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的过程中,发挥先锋和突击队的作用,完成县委县政府和团的上级组织部署的,以青少年为主体的各项任务;

五、负责全县团的组织建设,协助党的组织管理、选拔和培训团的干部做好推荐优秀团员,为党的发展对象工作;

六、领导全县少先队工作,负责县少先队工作委员会日常事务性工作期;

七、负责维护全县青少年合法权益工作,在贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》的基础上,代表和维护青少年的具体利益,参与全县性青少年法规,制度的实施和监督工作,负责县未成年人保护委员会的日常工作;

八、负责全县青年统战工作,以及全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作;

九、负责组织、指导各级团组织办好团属企业,搞好青少年事业发展的管理工作,募集设立青少年事业发展经费;

十、承担全县希望工程的实施工作;

十一、完成县委交办的其他任务。

 

 二、部门决算单位构成                                                                                                                            

 中国共产主义青年团富平县委员会(本级)

 

 三、2016年部门决算情况说明                                                                                                                                        

1、本单位2016年度收入___63.3___万元,支出___63.3___万元,其中基本支出___62.6___万元,项目支出___0.7___万元。年末结转和结余___0___万元(其中:项目支出结转和结余___0___万元)。较上年收入(减少) _____21.06____万元,较上年支出(减少) _____21.06____万元。

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入____63.3__万元,本年支出___63.3___万元,其中基本支出____62.6__万元,项目支出__0.7____万元。年末结转和结余____0__万元(其中:项目支出结转____0__万元,结余__0____万元)。较上年收入(减少) ____21.06_____万元,较上年支出(减少) ______21.06___万元。

3、机关运行经费执行情况:人员经费___42.5___万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费___20.1___万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于_______________办公室设备购置__________________等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入____0__万元,本年支出____0__万元,年末结转和结余___0___元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

 

 

 四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为_5.2_万元,其中:公务接待费__5.2___万元,共计接待______批次______人次。主要用于___1.公务接待费主要用于清明、国庆假期志愿者服务爱国主义教育基地及淡村故居用餐费___工作等;公务用车2016年底保有量__0____辆,车辆运行维护费__0____万元。                                                                        

如无数据,需填写“0”                                                                                                                              

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

表一




2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入633,077.52一、一般公共服务支出633,077.52    1、基本支出625,697.52
  其中:政府性基金预算财政拨款633,077.52二、外交支出
  (1)工资福利支出417,583.00
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出200,914.52
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助7,200.00
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出7,380.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出


八、社会保障和就业支出
  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出7,380.00


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计633,077.52

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计633,077.52本年支出合计633,077.52
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计633,077.52支出总计633,077.52支出总计633,077.52
注:如无数据,需在合计栏填“0”




表二







2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计633,077.52633,077.52




116001中国共产主义青年团富平县委员会633,077.52633,077.52






































































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”






表三






2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计633,077.52625,697.527,380.00


116001中国共产主义青年团富平县委员会633,077.52625,697.527,380.00


















































































































































注:如无数据,需在合计栏填“0”





表四






2016年财政拨款收支总表







单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款633,077.52一、一般公共服务支出633,077.52
1、基本支出625,697.52
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出417,583.00


三、国防支出

(2)商品和服务支出200,914.52


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助7,200.00


五、教育支出

2、项目支出7,380.00


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出



八、社会保障和就业支出

(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出7,380.00


十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出









本年收入合计633,077.52本年支出合计633,077.52
本年支出合计633,077.52








年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余









收入总计633,077.52支出总计633,077.52
支出总计633,077.52
注:如无数据,需在合计栏填“0”





表五



2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计625,697.52618,317.527,380.00
301工资福利支出小计417,583.00417,583.00
30101基本工资187,738.00187,738.00
30102津贴补贴210,040.00210,040.00
30103奖金15,000.0015,000.00
30104其他社会保障缴费


30106伙食补助费4,805.004,805.00
30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出


302商品和服务支出小计200,914.52200,914.52
30201办公费61,180.0061,180.00
30202印刷费17,782.6917,782.69
30203咨询费


30204手续费669.5669.5
30205水费4,258.004,258.00
30206电费2,700.642,700.64
30207邮电费11,711.6911,711.69
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费787787
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费


30215会议费


30216培训费


30217公务接待费51,850.0051,850.00
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费


30229福利费


30231公务用车运行维护费


30239其他交通费用9,050.009,050.00
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出40,925.0040,925.00
303对个人和家庭的补助小计7,200.007,200.00
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费


30308助学金


30309奖励金


30310生产补贴


30311住房公积金


30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴7,200.007,200.00
30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


309基本建设支出小计


30901房屋建筑物购建


30902办公设备购置


30903专用设备购置


30905基础设施建设


30906大型修缮


30907信息网络及软件购置更新


30908物资储备


30913公务用车购置


30919其他交通工具购置


30999其他基本建设支出


310其他资本性支出7,380.00
7,380.00
31001房屋建筑物购建


31002办公设备购置7,380.00
7,380.00
31003专用设备购置


31005基础设施建设


31006大型修缮


31007信息网络及软件购置更新


31008物资储备


31009土地补偿


31010安置补助


31011地上附着物和青苗补偿


31012拆迁补偿


31013公务用车购置


31019其他交通工具购置


31020产权参股


31099其他资本性支出


304对企事业单位的补贴小计


30401企业政策性补贴


30402事业单位补贴


30403财政贴息


30499其他对企事业单位的补贴


307债务利息支出小计


30701国内债务付息


30707国外债务付息


399其他支出小计


39906赠与


39907贷款转贷


39999其他支出


注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表六



2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费
合计625,697.52424,783.00200,914.52
301工资福利支出小计417,583.00417,583.00
30101基本工资187,738.00187,738.00
30102津贴补贴210,040.00210,040.00
30103奖金15,000.0015,000.00
30104其他社会保障缴费


30106伙食补助费4,805.004,805.00
30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出


302商品和服务支出小计200,914.52
200,914.52
30201办公费61,180.00
61,180.00
30202印刷费17,782.69
17,782.69
30203咨询费


30204手续费669.5
669.5
30205水费4,258.00
4,258.00
30206电费2,700.64
2,700.64
30207邮电费11,711.69
11,711.69
30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费787
787
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费


30215会议费


30216培训费


30217公务接待费51,850.00
51,850.00
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费


30229福利费


30231公务用车运行维护费


30239其他交通费用9,050.00
9,050.00
30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出40,925.00
40,925.00
303对个人和家庭的补助小计7,200.007,200.00
30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费


30308助学金


30309奖励金


30310生产补贴


30311住房公积金


30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴7,200.007,200.00
30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


注:如无数据,需在合计栏填“0”


    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应


    填报完成后删除多余空行


表七




2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
注:如无数据,需在合计栏填“0”



表八




2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)






功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计           633,077.52         625,697.52             7,380.00
201一般公共服务支出           633,077.52         625,697.52             7,380.00
20129群众团体事务           633,077.52         625,697.52             7,380.00
2012901  行政运行           625,697.52         625,697.52

2012902  一般行政管理事务             7,380.00
             7,380.00














































































注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表九










2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计625,697.52618,317.527,380.00
301工资福利支出小计417,583.00417,583.00

30101基本工资187,738.00187,738.00

30102津贴补贴210,040.00210,040.00

30103奖金15,000.0015,000.00

30104其他社会保障缴费



30106伙食补助费4,805.004,805.00

30107绩效工资



30108机关事业单位基本养老保险缴费



30109职业年金缴费



30199其他工资福利支出



302商品和服务支出小计200,914.52200,914.52

30201办公费61,180.0061,180.00

30202印刷费17,782.6917,782.69

30203咨询费



30204手续费669.50669.50

30205水费4,258.004,258.00

30206电费2,700.642,700.64

30207邮电费11,711.6911,711.69

30208取暖费



30209物业管理费



30211差旅费787787

30212因公出国(境)费用



30213维修(护)费



30214租赁费



30215会议费



30216培训费



30217公务接待费51,850.0051,850.00

30218专用材料费



30224被装购置费



30225专用燃料费



30226劳务费



30227委托业务费



30228工会经费



30229福利费



30231公务用车运行维护费



30239其他交通费用9,050.009,050.00

30240税金及附加费用



30299其他商品和服务支出40,925.0040,925.00

303对个人和家庭的补助小计7,200.007,200.00

30301离休费



30302退休费



30303退职(役)费



30304抚恤金



30305生活补助



30306救济费



30307医疗费



30308助学金



30309奖励金



30310生产补贴



30311住房公积金



30312提租补贴



30313购房补贴



30314采暖补贴7,200.007,200.00

30315物业服务补贴



30399其他对个人和家庭的补助支出



309基本建设支出小计



30901房屋建筑物购建



30902办公设备购置



30903专用设备购置



30905基础设施建设



30906大型修缮



30907信息网络及软件购置更新



30908物资储备



30913公务用车购置



30919其他交通工具购置



30999其他基本建设支出



310其他资本性支出
7,380.007,380.00
31001房屋建筑物购建



31002办公设备购置
7,380.007,380.00
31003专用设备购置



31005基础设施建设



注:如无数据,需在合计栏填“0”



    经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应



    填报完成后删除多余空行



表十







2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计51,850.00
51,850.00




中国共产主义青年团富平县委员会(本级)51,850.00
51,850.00






























































































三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算   51,850.00 元较2015年执行数53,617.00元 ,减少 1767.00 元,如无数据,需在合计栏填“0”
其原因是:没有公务用车运行维护费预算
注:本表包含一级、二级单位“三公”经费及会议费、培训费支出








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