富平

是否转入外网?

  • 取消
  • 确认
富平县审计局2016年财政决算公开
来源:审计局 发布时间:2017-08-31 11:52 点击量:7397 字体:
索引号 001-2/2017-03912
主题分类 政务综合类 体裁分类 其他
发布机构 审计局 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平县审计局2016年财政决算公开


公开目录.png

一、主要职责      

()贯彻执行国家审计方针政策;参与指定地方性审计、财经法规,制定审计规章制度并监督执行情况,组织领带、协调监督本级审计机关的业务。

()向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善政策措施的建议。

()依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

1、县级财政预算执行情况和其他财政收支;

2、县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支;

3、县属国有企业、国有资产占控股、主导地位企业的财务收支和经济效益;

4、地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支;

5、乡级财政决算;

6、国家重点建设项目预算执行和竣工决算;

7、根据授权审计中央、省市驻永企事业单位的财务收支;

8、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;

9、国际组织和外国政府的贷款、援助和赠款项目的财务收支;

10、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

()向县政府和市审计局提交县级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

()组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

()组织实施对我县部门、乡镇领导干部和县属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

()组织对本级审计机关业务质量的监督检查和对社会审计组织的查证质量监督检查;实施对内部审计的指导与监督;组织审计业务培训。

()承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

富平县审计局(本级)包含一个副科级事业单位:富平县经济责任审计中心。

三、2016年部门决算你情况说明

1、本单位2016年度收入529万元,支出529万元,其中基本支出504万元,项目支出25万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

2、2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入529万元,本年支出529万元,其中基本支出504万元,项目支出25万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年预算收入增加 26万元;较上年支出增加26万元。

3、一般公共预算基本支出中:人员经费268万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费122万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出主要用于专项审计经费等工作。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为8.4万元,其中:公务接待费2.26万元,共计接待48批次160人次。主要用于业务交流及座谈 工作等;公务用车2016年底保有量2辆,车辆运行维护费6.16万元。

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

2016年收入支出决算总表





单位:元
收                             入
支                                  出


项                    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入5,293,717.02一、一般公共服务支出4,157,732.00    1、基本支出5,043,717.02
  其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
  (1)工资福利支出2,684,804.48
二、上级补助收入
三、国防支出
  (2)商品和服务支出1,222,927.52
三、事业收入
四、公共安全支出
  (3)对个人和家庭的补助1,135,985.02
四、经营收入
五、教育支出
  2、项目支出250,000.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
  (1)工资福利支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
  (2)商品和服务支出250,000.00


八、社会保障和就业支出1,135,985.02  (3)对个人和家庭的补助


九、医疗卫生与计划生育支出
  (4)对企事业单位的补助


十、节能环保支出
  (5)转移性支出


十一、城乡社区支出
  (6)债务利息支出


十二、农林水支出
  (7)基本建设支出


十三、交通运输支出
  (8)其他资本性支出


十四、资源勘探信息等支出
  (9)其他支出


十五、商业服务业等支出
 3、专项支出


十六、金融支出
  (1)工资福利支出


十七、援助其他地区支出
  (2)商品和服务支出


十八、国土海洋气象等支出
  (3)对个人和家庭的补助


十九、住房保障支出
  (4)对企事业单位的补助


二十、粮油物资储备支出
  (5)转移性支出


二十一、其他支出
  (6)债务利息支出


二十二、债务还本支出
  (7)基本建设支出


二十三、债务付息支出
  (8)其他资本性支出
本年收入合计5,293,717.02

  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额
本年支出合计5,293,717.02本年支出合计5,293,717.02
    年初结转和结余
      年末结转和结余
      年末结转和结余
      基本支出结转
        基本支出结转
        基本支出结转
      项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
        项目支出结转和结余
      经营结余
        经营结余
        经营结余
收入总计5,293,717.02支出总计5,293,717.02支出总计5,293,717.02


 

2016年部门决算收入总表







单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

合计5,293,717.025,293,717.02




108001富平县审计局5,293,717.025,293,717.02




2016年部门决算支出总表







单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

合计5,293,717.025,043,717.02250,000.00


108001富平县审计局5,293,717.025,043,717.02250,000.00


2016年财政拨款收支总表
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款5,293,717.02一、一般公共服务支出4,157,732.00
1、基本支出5,043,717.02
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出

(1)工资福利支出2,684,804.48


三、国防支出

(2)商品和服务支出1,222,927.52


四、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助1,135,985.02


五、教育支出

2、项目支出250,000.00


六、科学技术支出

(1)工资福利支出



七、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出250,000.00


八、社会保障和就业支出1,135,985.02
(3)对个人和家庭的补助



九、医疗卫生与计划生育支出

(4)对企事业单位的补助



十、节能环保支出

(5)转移性支出



十一、城乡社区支出

(6)债务利息支出



十二、农林水支出

(7)基本建设支出



十三、交通运输支出

(8)其他资本性支出



十四、资源勘探信息等支出

(9)其他支出



十五、商业服务业等支出

3、专项支出



十六、金融支出

(1)工资福利支出



十七、援助其他地区支出

(2)商品和服务支出



十八、国土海洋气象等支出

(3)对个人和家庭的补助



十九、住房保障支出

(4)对企事业单位的补助



二十、粮油物资储备支出

(5)转移性支出



二十一、其他支出

(6)债务利息支出



二十二、债务还本支出

(7)基本建设支出



二十三、债务付息支出

(8)其他资本性支出






(9)其他支出

本年收入合计5,293,717.02本年支出合计5,293,717.02
本年支出合计5,293,717.02
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款
    基本支出结转

    基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款
    项目支出结转和结余

    项目支出结转和结余

收入总计5,293,717.02支出总计5,293,717.02
支出总计5,293,717.02
2016年部门决算一般公共预算支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称
基本支出项目支出
小计

合计5,293,717.025,043,717.02250,000.00
301工资福利支出小计2,684,804.482,684,804.48
30101基本工资1,131,828.481,131,828.48
30102津贴补贴1,109,500.001,109,500.00
30103奖金126,000.00126,000.00
30104其他社会保障缴费4,275.004,275.00
30106伙食补助费49,735.0049,735.00
30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出263,466.00263,466.00
302商品和服务支出小计1,472,927.521,222,927.52250,000.00
30201办公费437,371.00407,371.0030,000.00
30202印刷费104,259.0084,259.0020,000.00
30203咨询费15,000.00
15,000.00
30204手续费25,789.35789.3525,000.00
30205水费51,800.0028,800.0023,000.00
30206电费42,961.8925,961.8917,000.00
30207邮电费25,419.9920,419.995,000.00
30208取暖费94,477.4661,477.4633,000.00
30209物业管理费


30211差旅费194,994.50184,994.5010,000.00
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费69,259.0069,259.00
30214租赁费62,000.0042,000.0020,000.00
30215会议费10,280.0010,280.00
30216培训费38,649.8038,649.80
30217公务接待费22,630.4222,630.42
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费32,909.0012,909.0020,000.00
30227委托业务费47,000.0020,000.0027,000.00
30228工会经费


30229福利费103,098.00103,098.00
30231公务用车运行维护费61,624.6961,624.69
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出33,403.4228,403.425,000.00
303对个人和家庭的补助小计1,135,985.021,135,985.02
30301离休费


30302退休费1,127,585.021,127,585.02
30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助8,400.008,400.00
30306救济费


30307医疗费


30308助学金


30309奖励金


30310生产补贴


30311住房公积金


30312提租补贴


30313购房补贴


30314采暖补贴


30315物业服务补贴


30399其他对个人和家庭的补助支出


309基本建设支出小计


30901房屋建筑物购建


30902办公设备购置


30903专用设备购置


30905基础设施建设


30906大型修缮


30907信息网络及软件购置更新


30908物资储备


30913公务用车购置


30919其他交通工具购置


30999其他基本建设支出


310其他资本性支出


31001房屋建筑物购建


31002办公设备购置


31003专用设备购置


31005基础设施建设


31006大型修缮


31007信息网络及软件购置更新


31008物资储备


31009土地补偿


31010安置补助


31011地上附着物和青苗补偿


31012拆迁补偿


31013公务用车购置


31019其他交通工具购置


31020产权参股


31099其他资本性支出


304对企事业单位的补贴小计


30401企业政策性补贴


30402事业单位补贴


30403财政贴息


30499其他对企事业单位的补贴


307债务利息支出小计


30701国内债务付息


30707国外债务付息


399其他支出小计


39906赠与


39907贷款转贷


39999其他支出


2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表




单位:元
科目编码部门(科目)名称基本支出
小计人员经费公用经费

合计5,043,717.023,820,789.501,222,927.52
301工资福利支出小计2,684,804.482,684,804.48
30101基本工资1,131,828.481,131,828.48
30102津贴补贴1,109,500.001,109,500.00
30103奖金126,000.00126,000.00
30104其他社会保障缴费4,275.004,275.00
30106伙食补助费49,735.0049,735.00
30107绩效工资


30108机关事业单位基本养老保险缴费


30109职业年金缴费


30199其他工资福利支出263,466.00263,466.00
302商品和服务支出小计1,222,927.52
1,222,927.52
30201办公费407,371.00
407,371.00
30202印刷费84,259.00
84,259.00
30203咨询费


30204手续费789.35
789.35
30205水费28,800.00
28,800.00
30206电费25,961.89
25,961.89
30207邮电费20,419.99
20,419.99
30208取暖费61,477.46
61,477.46
30209物业管理费


30211差旅费184,994.50
184,994.50
30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费69,259.00
69,259.00
30214租赁费42,000.00
42,000.00
30215会议费10,280.00
10,280.00
30216培训费38,649.80
38,649.80
30217公务接待费22,630.42
22,630.42
30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费12,909.00
12,909.00
30227委托业务费20,000.00
20,000.00
30228工会经费


30229福利费103,098.00
103,098.00
30231公务用车运行维护费61,624.69
61,624.69
30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出28,403.42
28,403.42
303对个人和家庭的补助小计1,135,985.021,135,985.02
30301离休费


30302退休费1,127,585.021,127,585.02
30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助8,400.008,400.00
2016年部门决算政府性基金收支表




单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款
一、科学技术支出
一、基本支出


二、文化体育与传媒支出
    工资福利支出


三、社会保障和就业支出
    商品和服务支出


四、节能环保支出
    对个人和家庭的补助


五、城乡社区支出
二、项目支出


六、农林水支出
    工资福利支出


七、交通运输支出
    商品和服务支出


八、资源勘探信息等支出
    对个人和家庭的补助


九、商业服务等支出
    对企事业单位的补助


十二、金融支出
    转移性支出


十三、其他支出
    债务利息支出


十四、转移性支出
    基本建设支出


十五、债务还本支出
    其他资本性支出


十六、债务付息支出
    其他支出


十七、债务发行费用支出
三、上缴上级支出




四、事业单位经营支出




五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计0.00本年支出合计0.00
年初结转和结余
年初结转和结余
年初结转和结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    基本支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计0.00本年支出总计0.00
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注

合计5,293,717.025,043,717.02250,000.00
201一般公共服务支出5,293,717.025,043,717.02250,000.00
20108审计事务4,157,732.003,907,732.00250,000.00
2010801  行政运行4,157,732.003,907,732.00250,000.00
2010899  其他审计事务支出3,907,732.003,907,732.00

208社会保障和就业支出250,000.00
250,000.00
20805行政事业单位离退休1,135,985.021,135,985.02

2080501  归口管理的行政单位离退休1,135,985.021,135,985.02

2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)





单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注

合计5,293,717.025,043,717.02250,000.00
301工资福利支出小计2,684,804.482,684,804.48

30101基本工资1,131,828.481,131,828.48

30102津贴补贴1,109,500.001,109,500.00

30103奖金126,000.00126,000.00

30104其他社会保障缴费4,275.004,275.00

30106伙食补助费49,735.0049,735.00

30107绩效工资



30108机关事业单位基本养老保险缴费



30109职业年金缴费



30199其他工资福利支出263,466.00263,466.00

302商品和服务支出小计1,472,927.521,222,927.52250,000.00
30201办公费437,371.00407,371.0030,000.00
30202印刷费104,259.0084,259.0020,000.00
30203咨询费15,000.00
15,000.00
30204手续费25,789.35789.3525,000.00
30205水费51,800.0028,800.0023,000.00
30206电费42,961.8925,961.8917,000.00
30207邮电费25,419.9920,419.995,000.00
30208取暖费94,477.4661,477.4633,000.00
30209物业管理费



30211差旅费194,994.50184,994.5010,000.00
30212因公出国(境)费用



30213维修(护)费69,259.0069,259.00

30214租赁费62,000.0042,000.0020,000.00
30215会议费10,280.0010,280.00

30216培训费38,649.8038,649.80

30217公务接待费22,630.4222,630.42

30218专用材料费



30224被装购置费



30225专用燃料费



30226劳务费32,909.0012,909.0020,000.00
30227委托业务费47,000.0020,000.0027,000.00
30228工会经费



30229福利费103,098.00103,098.00

30231公务用车运行维护费61,624.6961,624.69

30239其他交通费用



30240税金及附加费用



30299其他商品和服务支出33,403.4228,403.425,000.00
303对个人和家庭的补助小计1,135,985.021,135,985.02

30301离休费



30302退休费1,127,585.021,127,585.02

30303退职(役)费



30304抚恤金



30305生活补助8,400.008,400.00

2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表








单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
合    计133,184.91
22,630.4261,624.69
61,624.6910,280.0038,649.80
富平县审计局133,184.91
22,630.4261,624.69
61,624.6910,280.0038,649.80
三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算   133184.91元较2015年执行数 93300 元 ,   增加 39884.91元,如无数据,需在合计栏填“0” 
其原因是:会议费和培训费增加




中国互联网违法和不良信息

举报中心电话:12377

陕西省渭南市富平县人民政府办公室主办

富平县政务公开办公室承办 网站标识码:6105280030

县政府办公地址:富平县莲湖大街1号,联系电话:0913-8211003

邮箱:fpzf#163.com(发送邮件时请将#改为@)

本站有些信息来源于网络,如有侵权请与我们联系。运维电话:0913-8214382

陕ICP备12006382号-1 公安机关备案号 61052802000066

【满意度调查】【网站地图】总访问量:485068026