一、主要职责
1、承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。负责对《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源管理法》和《地质灾害防治条例》及法规规章的宣传、贯彻、执行;结合国土资源管理的新形势,研究制定有针对性的全县土地、矿产、地质灾害等管理工作的意见、办法、决定、预案等规范性文件并贯彻落实。
2、承担编制全县土地、矿产资源保护与利用规划,地质灾害防治规划并组织实施的责任。负责编制实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其它专项规划、计划;审核、指导、组织、实施全县土地利用总体规划;组织编制实施矿产资源保护与利用规划;编制实施地质灾害防治、地质矿山环境保护规划;组织编制实施全县年度地质灾害防治方案,修订实施地质灾害应急预案。
3、承担对耕地特殊保护的责任。负责贯彻土地用途管制制度,落实耕地保护和土地开发政策,组织实施基本农田保护;负责对荒地、盐碱地的开发、低效土地的整理、废弃土地的复垦及管理汇总备案工作,确保耕地占补平衡。
4、承担全县地籍基础工作的管理责任。负责组织全县土地利用现状调查、地籍调查、地籍变更调查、土地统计汇总工作;负责全县土地分类定级、基准地价更新、标定地价备案、土地登记发证工作的统一管理、建立准确、详实、全面的数据库,为全县经济社会发展提供可靠的用地依据。
5、承担监督检查县国土部门行政执法和土地利用规划执行情况的责任。依法保护土地所有者、使用者的合法权益;承办较大权属纠纷的调处工作,查处各类违法案件,打击违法行为,处理来信来访;依照法规负责行政复议工作。
6、承担全县矿产资源管理责任。负责采矿权的变更、延续、登记发证及日常管理监督工作;负责探矿权的日常管理监督工作;负责全县矿产资源储量的动态管理监督工作;负责本县行政区域内地热资源的勘查、开发、利用与监管工作。
7、承担监督检查全县矿产资源规划执行情况的责任。依法维护矿产资源使用者的合法权益;承办参与矿产纠纷的调处工作,查处各类违法案件,打击违法行为。
8、承担优化土地资源配置责任。负责落实节约集约的用地政策;负责全县项目建设用地的预审、上报、转批、征用、供应工作;负责按法规规定做好划拨用地的供应工作。
9、承担新农村建设用地管理责任。按照新农村建设标准,走节约集约路子,负责村民建宅用地、乡镇企业用地审查申报及管理工作;负责指导农村集体土地的流转工作。
10、承担国土、矿产市场秩序的管理责任。负责土地使用权的出让、租赁、抵押、作价出资、作价入股、转让、交易、储备、土地收购的管理工作;负责全县经营性用地、采矿权、探矿权招、拍、挂统一管理工作;对项目用地的上报、预审、审批、供应、利用情况实行网络动态监测。
11、承担土地、矿产资源的管理责任。负责矿产、土地市场的规范运行;负责土地、矿产所有费用的足额征收、科学使用和严格管理工作;负责国有企业改制中的土地资产管理工作,贯彻落实用经济杠杆对土地、矿产资源的宏观调控工作。
12、承担全县地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。协调、指导地质灾害防治工作,负责矿山地质环境治理项目的申报、指导、验收工作,保护地质环境的地质遗迹。
13、承担富平县城市规划区范围内的土地管理工作的责任。
二、部门决算单位构成(包含一级单位与下属所有二级单位)
一级单位(全称):富平县国土资源局
二级单位(全称):
三、2016年部门决算情况说明
1、本单位2016年度收入12041.11_万元,支出_12041.11__万元,其中基本支出_909.68__万元,项目支出11131.42__万元。年末结转和结余_0_____万元(其中:项目支出结转和结余__0____万元)。较上年收入增加__9400.81___万元,较上年支出增加__9400.81__万元。
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入__6841.52____万元,本年支出_6841.52_____万元,其中基本支出_909.68_____万元,项目支出_5931.83_____万元。年末结转和结余__0____万元(其中:项目支出结转__0____万元,结余_____0_万元)。较上年收入增加) _4296.23____万元,较上年支出增加4296.23__万元。
3、机关运行经费执行情况:人员经费_787.71_____万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费_121.97_____万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
4、项目支出主要用于_移民脱贫搬迁、土地征收前期费用__________等工作。
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入_5199.59_____万元,本年支出_5199.59_____万元,年末结转和结余__0____元。
6、2016年政府采购情况说明( “无”)
无
四、“三公”经费情况说明
本单位2016年“三公”经费支出为__18.53____万元,其中:公务接待费___3.8___万元,共计接待__85____批次_655_____人次。主要用于__业务检查接待____工作等;公务用车2016年底保有量___5___辆,车辆运行维护费___9.67___万元。
如无数据,需填写“0”
五、专业名词解释:
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、2016年部门决算公开表
表一 | |||||
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 120,411,100.96 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 9,096,884.40 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 51,995,900.00 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 5,934,844.74 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,219,717.50 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,942,322.16 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 111,314,216.56 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,942,322.16 | (3)对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 51,995,900.00 | (6)债务利息支出 | |||
十二、农林水支出 | 5,136,000.00 | (7)基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 111,314,216.56 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 61,336,878.80 | (3)对个人和家庭的补助 | |||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
本年收入合计 | 120,411,100.96 | (9)其他支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 本年支出合计 | 120,411,100.96 | 本年支出合计 | 120,411,100.96 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 120,411,100.96 | 支出总计 | 120,411,100.96 | 支出总计 | 120,411,100.96 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 120,411,100.96 | 120,411,100.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
富平县国土资源局 | 120,411,100.96 | 120,411,100.96 | ||||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 120,411,100.96 | 9,096,884.40 | 111,314,216.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
富平县国土资源局 | 120,411,100.96 | 9,096,884.40 | 111,314,216.56 | ||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 68,415,200.96 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 9,096,884.40 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 51,995,900.00 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 5,934,844.74 | |||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 1,219,717.50 | |||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 1,942,322.16 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 59,318,316.56 | 51,995,900.00 | ||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,942,322.16 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 51,995,900.00 | (6)债务利息支出 | |||||
十二、农林水支出 | 5,136,000.00 | (7)基本建设支出 | |||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 59,318,316.56 | 51,995,900.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | (9)其他支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | 61,336,878.80 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 120,411,100.96 | 本年支出合计 | 68,415,200.96 | 51,995,900.00 | 本年支出合计 | 68,415,200.96 | 51,995,900.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 120,411,100.96 | 支出总计 | 68,415,200.96 | 51,995,900.00 | 支出总计 | 68,415,200.96 | 51,995,900.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
小计 | ||||
合计 | 68,415,200.96 | 9,096,884.40 | 59,318,316.56 | |
301 | 工资福利支出小计 | 5,934,844.74 | 5,934,844.74 | |
30101 | 基本工资 | 2,702,279.20 | 2,702,279.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,658,140.00 | 1,658,140.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 65,224.10 | 65,224.10 | |
30107 | 绩效工资 | 1,509,201.44 | 1,509,201.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出小计 | 1,219,717.50 | 1,219,717.50 | |
30201 | 办公费 | 77,307.10 | 77,307.10 | |
30202 | 印刷费 | 28,970.50 | 28,970.50 | |
30204 | 手续费 | 137.00 | 137.00 | |
30205 | 水费 | 7,364.00 | 7,364.00 | |
30206 | 电费 | 25,582.61 | 25,582.61 | |
30207 | 邮电费 | 33,836.00 | 33,836.00 | |
30208 | 取暖费 | 475,503.83 | 475,503.83 | |
30211 | 差旅费 | 67,677.00 | 67,677.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 25,120.00 | 25,120.00 | |
30215 | 会议费 | 25,269.00 | 25,269.00 | |
30216 | 培训费 | 25,230.00 | 25,230.00 | |
30217 | 公务接待费 | 38,015.00 | 38,015.00 | |
30226 | 劳务费 | 26,824.00 | 26,824.00 | |
30227 | 委托业务费 | 46,374.00 | 46,374.00 | |
30228 | 工会经费 | 92,467.60 | 92,467.60 | |
30229 | 福利费 | 26,749.00 | 26,749.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 96,799.84 | 96,799.84 | |
30239 | 其他交通费用 | 491.02 | 491.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 1,942,322.16 | 1,942,322.16 | |
30301 | 离休费 | 135,347.00 | 135,347.00 | |
30302 | 退休费 | 1,133,607.16 | 1,133,607.16 | |
30304 | 抚恤金 | 46,200.00 | 46,200.00 | |
30305 | 生活补助 | 580,416.00 | 580,416.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 41,404.00 | 41,404.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,348.00 | 5,348.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 59,318,316.56 | 59,318,316.56 | |
31002 | 办公设备购置 | 217,917.00 | 217,917.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 5,136,000.00 | 5,136,000.00 | |
31006 | 大型修缮 | 135,399.56 | 135,399.56 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 53,829,000.00 | 53,829,000.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 9,096,884.40 | 7,877,166.90 | 1,219,717.50 | |
301 | 工资福利支出小计 | 5,934,844.74 | 5,934,844.74 | |
30101 | 基本工资 | 2,702,279.20 | 2,702,279.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,658,140.00 | 1,658,140.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 65,224.10 | 65,224.10 | |
30106 | 伙食补助费 | 1,509,201.44 | 1,509,201.44 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 1,219,717.50 | 1,219,717.50 | |
30201 | 办公费 | 77,307.10 | 77,307.10 | |
30202 | 印刷费 | 28,970.50 | 28,970.50 | |
30204 | 手续费 | 137.00 | 137.00 | |
30205 | 水费 | 7,364.00 | 7,364.00 | |
30206 | 电费 | 25,582.61 | 25,582.61 | |
30207 | 邮电费 | 33,836.00 | 33,836.00 | |
30208 | 取暖费 | 475,503.83 | 475,503.83 | |
30211 | 差旅费 | 67,677.00 | 67,677.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 25,120.00 | 25,120.00 | |
30215 | 会议费 | 25,269.00 | 25,269.00 | |
30216 | 培训费 | 25,230.00 | 25,230.00 | |
30217 | 公务接待费 | 38,015.00 | 38,015.00 | |
30226 | 劳务费 | 26,824.00 | 26,824.00 | |
30227 | 委托业务费 | 46,374.00 | 46,374.00 | |
30228 | 工会经费 | 92,467.60 | 92,467.60 | |
30229 | 福利费 | 26,749.00 | 26,749.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 96,799.84 | 96,799.84 | |
30239 | 其他交通费用 | 491.02 | 491.02 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 1,942,322.16 | 1,942,322.16 | |
30301 | 离休费 | 135,347.00 | 135,347.00 | |
30302 | 退休费 | 1,133,607.16 | 1,133,607.16 | |
30304 | 抚恤金 | 46,200.00 | 46,200.00 | |
30305 | 生活补助 | 580,416.00 | 580,416.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 41,404.00 | 41,404.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 5,348.00 | 5,348.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 51,995,900.00 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | ||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 51,995,900.00 | 二、项目支出 | 51,995,900.00 | ||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | 51,995,900.00 | |||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 51,995,900.00 | 本年支出合计 | 51,995,900.00 | 本年支出合计 | 51,995,900.00 |
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 51,995,900.00 | 本年支出总计 | 51,995,900.00 | 本年支出总计 | 51,995,900.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表八 | |||||
2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 68,415,200.96 | 9,096,884.40 | 59,318,316.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,942,322.16 | 1,942,322.16 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,896,122.16 | 1,896,122.16 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,896,122.16 | 1,896,122.16 | ||
20808 | 抚恤 | 46,200.00 | 46,200.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 46,200.00 | 46,200.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,136,000.00 | 5,136,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5,136,000.00 | 5,136,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,136,000.00 | 5,136,000.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 61,336,878.80 | 7,154,562.24 | 54,182,316.56 | |
22001 | 国土资源事务 | 61,336,878.80 | 7,154,562.24 | 54,182,316.56 | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 61,336,878.80 | 7,154,562.24 | 54,182,316.56 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | |||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | |||||
填报完成后删除多余空行 |