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富平县综合执法局2016年部门决算公开表
来源:综合执法局 发布时间:2017-08-31 14:52 点击量:7591 字体:
索引号 001-2/2017-03869
主题分类 政务综合类 体裁分类 机构法定职责
发布机构 综合执法局 发文日期 2017-08-31
信息标题 富平县综合执法局2016年部门决算公开表

公开目录.png

一、主要职责

(一)负责城市管理综合执法局综合行政执法重大决策的调研和规范性文件的拟定工作;

(二)负责县城规划区范围内市容和环境卫生方面违法违规行为的执法工作;

(三)负责县城规划区范围内城市规划和建筑市场方面违法违规行为的执法工作;

(四)负责县城规划区范围内违法违规使用土地的执法工作;

(五)负责县城规划区范围内违法违规户外广告设置的执法工作;

(六)负责县城规划区范围内破坏市政公用设施、绿化方面的执法工作;

(七)负责县城规划区范围内噪音污染、恶臭气体排放的执法工作;

(八)负责县城规划区范围内无照商贩、出店占道经营、马路市场等执法工作; 

(九)负责县城规划区范围内道沿以上乱停乱放车辆的执法工作;

(十)负责县城规划区范围内重大执法活动的组织协调工作;

(十一)完成县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成(包含一级单位与下属所有二级单位)

一级单位(全称):富平城市管理综合执法局

三、2016年部门决算情况说明

1、本单位2016年度收入611.85万元,支出_611.85万元,其中基本支出591.85万元,项目支出__20 万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。较上年收入增加 __209.96__万元,较上年支出增加_  209.96 _万元

2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入611.85万元,本年支出611.85万元,其中基本支出591.85万元,项目支出20万元。年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转0万元,结余0万元)。较上年收入增加  209.96  万元,较上年支出增加 _ 209.96  万元

3、一般公共预算基本支出中:人员经费410.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费181.66万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。

4、项目支出无。

5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0元。

6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)

2016年无政府采购

四、“三公”经费情况说明

本单位2016年“三公”经费支出为33.20万元,其中:公务接待费0.6万元,共计接 20批次300人次。主要用于外单位配合执法用餐工作等;公务用车2016年底保有量14辆,车辆运行维护费31.66万元。

 

 

五、专业名词解释:

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

六、2016年部门决算公开表

2016年收入支出决算总表
单位:元
收    入支  出
项    目2016年决算功能科目分科目(按大类)2016年决算 支出经济科目(按大类)2016年决算
一、财政拨款收入6,118,456.88一、一般公共服务支出    1、基本支出5,918,456.88
  其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出  (1)工资福利支出3,952,124.89
二、上级补助收入三、国防支出  (2)商品和服务支出1,816,623.83
三、事业收入四、公共安全支出  (3)对个人和家庭的补助149,708.16
四、经营收入五、教育支出  2、项目支出200,000.00
五、附属单位上缴收入六、科学技术支出  (1)工资福利支出
六、其他收入七、文化体育与传媒支出  (2)商品和服务支出54,339.57
八、社会保障和就业支出  (3)对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出  (4)对企事业单位的补助
十、节能环保支出  (5)转移性支出
十一、城乡社区支出6,118,456.88  (6)债务利息支出
十二、农林水支出  (7)基本建设支出
十三、交通运输支出  (8)其他资本性支出145,660.43
十四、资源勘探信息等支出  (9)其他支出
十五、商业服务业等支出 3、专项支出
十六、金融支出  (1)工资福利支出
十七、援助其他地区支出  (2)商品和服务支出
十八、国土海洋气象等支出  (3)对个人和家庭的补助
十九、住房保障支出  (4)对企事业单位的补助
二十、粮油物资储备支出  (5)转移性支出
二十一、其他支出  (6)债务利息支出
二十二、债务还本支出  (7)基本建设支出
二十三、债务付息支出  (8)其他资本性支出
本年收入合计6,118,456.88  (9)其他支出
    用事业基金弥补收支差额本年支出合计6,118,456.88本年支出合计6,118,456.88
    年初结转和结余      年末结转和结余      年末结转和结余
      基本支出结转        基本支出结转        基本支出结转
      项目支出结转和结余        项目支出结转和结余        项目支出结转和结余
      经营结余        经营结余        经营结余
收入总计6,118,456.88支出总计6,118,456.88支出总计6,118,456.88
表二
                             2016年部门决算收入总表
单位:元
单位编码单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
合计6,118,456.886,118,456.88
212城乡社区支出6,118,456.886,118,456.88
21201城乡社区管理事务5,918,456.885,918,456.88
2120104城管执法2,736,419.602,736,419.60
2120199其他城乡社区管理事务支出3,182,037.283,182,037.28
21299其他城乡社区支出200,000.00200,000.00
2129999其他城乡社区支出200,000.00200,000.00
表三
                                2016年部门决算支出总表
单位:元
单位编码单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计5,918,456.885,918,456.88
212城乡社区支出5,918,456.885,918,456.88
21201城乡社区管理事务5,918,456.885,918,456.88
2120104城管执法2,736,419.602,736,419.60
2120199其他城乡社区管理事务3,182,037.283,182,037.28
21299其他城乡社区支出200,000.00200,000.00
2129999其他城乡社区支出200,000.00200,000.00
表四
                            2016年财政拨款收支总表
单位:元
收入支出支出
项目2016年功能科目分科目2016年支出经济科目2016年
决算(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款(按大类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款6,118,456.88一、一般公共服务支出1、基本支出5918456.88
(二)政府性基金预算财政拨款二、外交支出(1)工资福利支出3952124.89
三、国防支出(2)商品和服务支出1816623.83
四、公共安全支出(3)对个人和家庭的补助149708.16
五、教育支出2、项目支出200000.00
六、科学技术支出(1)工资福利支出
七、文化体育与传媒支出(2)商品和服务支出54339.57
八、社会保障和就业支出(3)对个人和家庭的补助
九、医疗卫生与计划生育支出(4)对企事业单位的补助
十、节能环保支出(5)转移性支出
十一、城乡社区支出6118456.88(6)债务利息支出
十二、农林水支出(7)基本建设支出
十三、交通运输支出(8)其他资本性支出145660.43
十四、资源勘探信息等支出(9)其他支出
十五、商业服务业等支出3、专项支出
十六、金融支出(1)工资福利支出
十七、援助其他地区支出(2)商品和服务支出
十八、国土海洋气象等支出(3)对个人和家庭的补助
十九、住房保障支出(4)对企事业单位的补助
二十、粮油物资储备支出(5)转移性支出
二十一、其他支出(6)债务利息支出
二十二、债务还本支出(7)基本建设支出
二十三、债务付息支出(8)其他资本性支出
(9)其他支出
本年收入合计6,118,456.88本年支出合计6118456.88本年支出合计6118456.88
年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款    基本支出结转    基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款    项目支出结转和结余    项目支出结转和结余
收入总计6,118,456.88支出总计6,118,456.88支出总计6,118,456.88
表五
                         2016年部门决算一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码部门(科目)名称合计基本支出项目支出
合计5,918,456.885,918,456.88200000
301工资福利支出小计3,952,124.893,952,124.89
30101基本工资1,863,676.371863676.37
30102津贴补贴99,840.0099840
30103奖金65,000.0065000
30104其他社会保障缴费3,475.923475.92
30106伙食补助费27,844.6027844.6
30107绩效工资1,527,200.001527200
30199其他工资福利支出365088365088
302商品和服务支出小计1870963.41816623.8354339.57
30201办公费212756.36212756.36
30202印刷费149120149120
30204手续费780780
30205水费17551.117551.1
30206电费27035.7927035.79
30207邮电费43491.0443491.04
30211差旅费3712337123
30213维修(护)费4407644076
30216培训费95809580
30217公务接待费60006000
30218专用材料费108483108483
30226劳务费653,837.49653837.49
30227委托业务费133566.9979227.4254339.57
30231公务用车运行维护费116697.58116697.58
30239其他交通费用199902.42199902.42
30299其他商品和服务支出110962.63110962.63
303对个人和家庭的补助小计149708.16149708.16
30314采暖补贴120744120744
30399其他对个人和家庭的补助支出28964.1628964.16
310其他资本性支出145660.43145660.43
31006大型修缮145660.43145660.43
表七
2016年部门决算政府性基金收支表
单位:元
收                   入支                        出
项    目决算数支出功能分科目(按大类)决算数支出经济科目(按大类)决算数
一、政府性基金拨款0.00一、科学技术支出一、基本支出
二、文化体育与传媒支出    工资福利支出
三、社会保障和就业支出    商品和服务支出
四、节能环保支出    对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出二、项目支出
六、农林水支出    工资福利支出
七、交通运输支出    商品和服务支出
八、资源勘探信息等支出    对个人和家庭的补助
九、商业服务等支出    对企事业单位的补助
十二、金融支出    转移性支出
十三、其他支出    债务利息支出
十四、转移性支出    基本建设支出
十五、债务还本支出    其他资本性支出
十六、债务付息支出    其他支出
十七、债务发行费用支出三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计0.00本年支出合计
0.00
本年支出合计0.00
年初结转和结余年初结转和结余年初结转和结余
    基本支出结转结余    基本支出结转结余    基本支出结转结余
    项目支出结转结余    项目支出结转结余    项目支出结转结余
本年收入总计0.00本年支出总计
0.00
本年支出总计0.00
表八
                2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出备注
合计         6,118,456.88       5,918,456.88           200,000.00
212城乡社区支出         5,918,456.88       5,918,456.88
21201城乡社区管理事务         5,918,456.88       5,918,456.88
2120104城管执法         2,736,419.60       2,736,419.60
2120199其他城乡社区管理事务支出         3,182,037.28       3,182,037.28
21299其他城乡社区支出           200,000.00           200,000.00
2129999其他城乡社区支出           200,000.00           200,000.00
表九
               2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:元
经济科目编码经济科目名称合   计基本支出项目支出备注
合计    6,118,456.88        5,918,456.88200,000.00
301工资福利支出小计3,952,124.893,952,124.89
30101基本工资1,863,676.371863676.37
30102津贴补贴99,840.0099840
30103奖金65,000.0065000
30104其他社会保障缴费3,475.923475.92
30106伙食补助费27,844.6027844.6
30107绩效工资1,527,200.001527200
30199其他工资福利支出365,088.00365088
302商品和服务支出小计1,870,963.401,816,623.8354,339.57
30201办公费212,756.36212,756.36
30202印刷费149,120.00149,120.00
30204手续费780.00780.00
30205水费17,551.1017551.1
30206电费27,035.7927035.79
30207邮电费43,491.0443491.04
30211差旅费37,123.0037123
30213维修(护)费44,076.0044076
30216培训费9,580.009580
30217公务接待费6,000.006000
30218专用材料费108,483.00108483
30226劳务费653,837.49653837.49
30227委托业务费133,566.9979227.4254339.57
30231公务用车运行维护费116,697.58116697.58
30239其他交通费用199,902.42199902.42
30299其他商品和服务支出110,962.63110962.63
303对个人和家庭的补助小计149,708.16149708.16
30314采暖补贴120,744.00120744
30399其他对个人和家庭的补助支出28,964.1628964.16
310其他资本性支出145,660.43145660.43
31006大型修缮145,660.43145660.43
表十
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
单位:元
单位名称合计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置及运行维护费会议费培训费
小计公务用车购置经费公务用车运行维护费
执法局132277.586,000.00116697.58116697.589580.00
三公经费及会议费、培训费增减变化说明:2016年三公经费及会议费、培训费决算132277.58元较2015年执行数 331210.58元 , 减少198933.00 元
其原因是:执行中央八项规定及六条禁令,严控支出



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