一、主要职责
富平县中小企业促进局职能职责
(1)贯彻执行中、省、市发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律法规和方针政策。实施产业引导政策扶持,培植经济主体;
(2)负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、县域工业园区发展规划;
(3)承担全县非公有制经济发展工作,协调解决发展中的有关问题。知道非公有制经济建立现代企业制度,推进生产要素市场化建设;
(4)负责中小企业信息化建设;负责企业经济运行监测、统计和分析;建立中小企业的预警机制;为企业和社会提供相关信息服务;
(5)负责全县中小企业服务体系建设,推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设;联系、知道相关中介机构和社会团体;
(6)指导中小企业和非公有制经济自主创新和技术创新,组织开展创业家培训和人才交流;促进职业经理人队伍建设;协调企业与科研教学机构的合作,加快科技项目的产业化,增强企业自主创新能力;
(7)指导中小企业融资工作;改善中小企业和非公有制企业的融资环境,建设企业与融资机构、担保机构的信贷合作机制;负责中小企业信用担保体系建设;推动和引导民间资本和风险投资机构与企业合作;
(8)负责中小企业和非公有制经济招商引资和合作交流;指导企业开展对外经济技术合作,发展外向型经济;
(9)促进创业,催生小企业;依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益;
(10)负责全县乡镇企业改革与发展的协调和服务工作;
(11)承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成(包含一级单位与下属所有二级单位)
一级单位(全称):富平县中小企业促进局
二级单位(全称):
三、2016年部门决算情况说明
1、本单位2016年度收入__205.49__万元,支出___205.49___万元,其中基本支出___189.49__万元,项目支出__16____万元。年末结转和结余__0____万元(其中:项目支出结转和结余_0_____万元)。较上年收入减少 133.36______万元,较上年支出减少 133.36_______万元。
2、本单位2016年度公共财政预算财政拨款本年收入__205.49___万元,本年支出__205.49___万元,其中基本支出_189.49____万元,项目支出___16___万元。年末结转和结余_0_____万元(其中:项目支出结转____0__万元,结余___0___万元)。较上年收入减少 _133.36______万元,较上年支出减少 133.36________万元。
3、机关运行经费执行情况:人员经费__175.44____万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费___14.05___万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出。
4、项目支出主要用于___办公费及办公设备购置_____等工作。
5、本单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入____0__万元,本年支出___0___万元,年末结转和结余__0____元。
6、2016年政府采购情况说明(没有采购情况填“无”)
无
四、“三公”经费情况说明
本单位2016年“三公”经费支出为___0.7___万元,其中:公务接待费___0.14___万元,共计接待____5__批次__67____人次。主要用于_预警监测及培训工作等;公务用车2016年底保有量___0___辆,车辆运行维护费__0___万元。
如无数据,需填写“0”
五、专业名词解释:
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、2016年部门决算公开表
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2016年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2016年决算 |
一、财政拨款收入 | 2,054,905.75 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 1,894,905.75 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 898,102.75 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 140,507.73 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 856,295.27 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 160,000.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 108,433.34 | ||
八、社会保障和就业支出 | 856,295.27 | (3)对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 1,038,610.48 | (7)基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 51,566.66 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 160,000.00 | (9)其他支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
(9)其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2,050,905.75 | 本年支出合计 | 2,054,905.75 | 本年支出合计 | 2,054,905.75 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
经营结余 | 经营结余 | 经营结余 | |||
收入总计 | 2,054,905.75 | 支出总计 | 2,054,905.75 | 支出总计 | 2,054,905.75 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表二 | ||||||||
2016年部门决算收入总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
合计 | 2,054,905.75 | 2,054,905.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
407001 | 富平县中小企业促进局 | 2,054,905.75 | 2,054,905.75 | |||||
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表三 | |||||||
2016年部门决算支出总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 2,054,905.75 | 1,894,905.75 | 160,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
407001 | 富平县中小企业促进局 | 2,054,905.75 | 1,894,905.75 | 160,000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表四 | |||||||
2016年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | 支出 | |||||
项目 | 2016年 | 功能科目分科目 | 2016年 | 支出经济科目 | 2016年 | ||
决算 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | (按大类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2,054,905.75 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 1,894,905.75 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 898,102.75 | ||||
三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 140,507.73 | |||||
四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 856,295.27 | |||||
五、教育支出 | 2、项目支出 | 160,000.00 | |||||
六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 108,433.34 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 856,295.27 | (3)对个人和家庭的补助 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
十、节能环保支出 | (5)转移性支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 1,038,610.48 | (7)基本建设支出 | |||||
十三、交通运输支出 | (8)其他资本性支出 | 51,566.66 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 160,000.00 | (9)其他支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 3、专项支出 | ||||||
十六、金融支出 | (1)工资福利支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | (2)商品和服务支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||||
十九、住房保障支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | (5)转移性支出 | ||||||
二十一、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||||
二十二、债务还本支出 | (7)基本建设支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | (8)其他资本性支出 | ||||||
(9)其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 2,054,905.75 | 本年支出合计 | 2,054,905.75 | - | 本年支出合计 | 2,054,905.75 | - |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
收入总计 | 2,054,905.75 | 支出总计 | 2,054,905.75 | - | 支出总计 | 2,054,905.75 | - |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |
表五 | ||||
2016年部门决算一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,054,905.75 | 1,894,905.75 | 160,000.00 | |
301 | 工资福利支出小计 | 898,102.75 | 898,102.75 | |
30101 | 基本工资 | 414,288.80 | 414,288.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 423,473.60 | 423,473.60 | |
30103 | 奖金 | 51,394.45 | 51,394.45 | |
30106 | 伙食补助费 | 8,945.90 | 8,945.90 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 248,941.07 | 140,507.73 | 108,433.34 |
30201 | 办公费 | 126,544.74 | 18,111.40 | 108,433.34 |
30202 | 印刷费 | 10,316.00 | 10,316.00 | |
30204 | 手续费 | 488.00 | 488.00 | |
30205 | 水费 | 496.00 | 496.00 | |
30206 | 电费 | 6,820.00 | 6,820.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,898.83 | 5,898.83 | |
30208 | 取暖费 | 3,569.50 | 3,569.50 | |
30211 | 差旅费 | 5,552.00 | 5,552.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 6,230.00 | 6,230.00 | |
30215 | 会议费 | 5,497.00 | 5,497.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1,407.00 | 1,407.00 | |
30226 | 劳务费 | 14,200.00 | 14,200.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 31,882.00 | 31,882.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30,040.00 | 30,040.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 856,295.27 | 856,295.27 | |
30301 | 离休费 | 128,274.00 | 128,274.00 | |
30302 | 退休费 | 689,855.27 | 689,855.27 | |
30305 | 生活补助 | 34,400.00 | 34,400.00 | |
30307 | 医疗费 | 3,766.00 | 3,766.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 51,566.66 | 51,566.66 | |
31002 | 办公设备购置 | 51,566.66 | 51,566.66 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表六 | ||||
2016年部门决算一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 1,894,905.75 | 1,754,398.02 | 140,507.73 | |
301 | 工资福利支出小计 | 898,102.75 | 898,102.75 | |
30101 | 基本工资 | 414,288.80 | 414,288.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 423,473.60 | 423,473.60 | |
30103 | 奖金 | 51,394.45 | 51,394.45 | |
30106 | 伙食补助费 | 8,945.90 | 8,945.90 | |
302 | 商品和服务支出小计 | 140,507.73 | 140,507.73 | |
30201 | 办公费 | 18,111.40 | 18,111.40 | |
30202 | 印刷费 | 10,316.00 | 10,316.00 | |
30204 | 手续费 | 488.00 | 488.00 | |
30205 | 水费 | 496.00 | 496.00 | |
30206 | 电费 | 6,820.00 | 6,820.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,898.83 | 5,898.83 | |
30208 | 取暖费 | 3,569.50 | 3,569.50 | |
30211 | 差旅费 | 5,552.00 | 5,552.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 6,230.00 | 6,230.00 | |
30215 | 会议费 | 5,497.00 | 5,497.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1,407.00 | 1,407.00 | |
30226 | 劳务费 | 14,200.00 | 14,200.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 31,882.00 | 31,882.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30,040.00 | 30,040.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助小计 | 856,295.27 | 856,295.27 | |
30301 | 离休费 | 128,274.00 | 128,274.00 | |
30302 | 退休费 | 689,855.27 | 689,855.27 | |
30305 | 生活补助 | 34,400.00 | 34,400.00 | |
30307 | 医疗费 | 3,766.00 | 3,766.00 | |
注:如无数据,需在合计栏填“0” | ||||
经济科目必须填写类款项,大类合计数必须和项级科目对应 | ||||
填报完成后删除多余空行 |
表七 | |||||
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
年初结转和结余 | 年初结转和结余 | 年初结转和结余 | |||
基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | 基本支出结转结余 | |||
项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | 项目支出结转结余 | |||
本年收入总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 | 本年支出总计 | 0.00 |
注:如无数据,需在合计栏填“0” |