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2015年决算公开(文物旅游局)
来源: 发布时间:2016-09-01 08:28 点击量:6987 字体:
索引号 001-2/2017-03250
主题分类 财政、税务、金融 体裁分类 重大项目
发布机构 财政局 发文日期 2016-09-01
信息标题 2015年决算公开(文物旅游局)

年部门决算




部 门 名 称:


富平县文物旅游局


2016年8月25日


     单位负责人:        制表人:        主管股室审核:

 


单位主要职责、工作任务:

(一)贯彻国家《文物保护法》、《旅游法》等有关法律、法规,拟定全县文物、博物馆业、旅游业发展办法和管理制度并监督实施。

(二)制定并组织实施全县文物保护、博物馆业、旅游业发展的中长期规划、年度计划和区域性文物保护、旅游开发利用规划。

(三)拟定全县文物抢救方案,管理全县考古勘探发掘工作;负责古建筑维修项目管理、文物复制品管理、经营文物监管品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。

(四)负责全县境内的中、省、市、县级重点文物保护单位工作。

(五)依法管理文物密集区、文物保护单位保护范围内进行的建设工程。

(六)组织全县文物普查、管理文物档案资料、督促检查重点文物保护。

(七)检查指导和管理全县文物安全工作,依法查处破坏文物的违法行为,查处盗窃、盗掘、走私文物案件。

(八)管理全县文物、旅游业经费,并监督使用情况。

(九)指导全县文物保护、考古发掘和博物馆、旅游政策方面科研、调研、宣传。

(十)负责全县旅游行业管理;查处违反旅游法规、规章行为,优化旅游环境,受理旅游者投诉;依法规划旅游企业经营行为。

(十一)管理全县文物旅游行业,指导、统筹规划文物旅游专业人才的培训,负责旅游企业及景区的审计和资质审核工作。

(十二)承办县政府交办的其它事项。

 


 

2015年部门决算收支总表






单位:元

收             入


支                  出




项                    目

2015年决算

功能科目分科目(按大类)

2015年决算

 支出经济科目(按大类)

2015年决算

  1、财政拨款

6750212.90 

一、一般公共服务支出


  1、基本支出

3370212.90 

    (1)公共预算拨款

6750212.90 

二、外交支出


  (1)工资福利支出

2488031.00 

       其中:列入部门预算的市级专项资金


三、国防支出


  (2)商品和服务支出

385311.90 

    (2)政府性基金拨款


四、公共安全支出


  (3)对个人和家庭的补助

496870.00 

  2、上级补助收入(中省预下专款)


五、教育支出


  2、项目支出

3380000

  3、事业收入


六、科学技术支出


  (1)工资福利支出


      其中:纳入财政专户管理的教育收费


七、文化体育与传媒支出

5603342.90 

  (2)商品和服务支出

3349550.00 

  4、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

496870.00 

  (3)对个人和家庭的补助


  5、其他收入


九、社会保险基金支出


  (4)对企事业单位的补助




十、医疗卫生支出


  (5)转移性支出




十一、节能环保支出


  (6)债务利息支出




十二、城乡社区支出


  (7)基本建设支出




十三、农林水支出


  (8)其他资本性支出

30450.00 



十四、交通运输支出


  (9)其他支出




十五、资源勘测电力信息等支出


 3、专项支出




十六、商业服务业等支出

650000 

  (1)工资福利支出




十七、金融支出


  (2)商品和服务支出




十八、援助其他地区支出


  (3)对个人和家庭的补助




十九、国土海洋气象等支出


  (4)对企事业单位的补助




二十、住房保障支出


  (5)转移性支出




二十一、粮油物资储备支出


  (6)债务利息支出




二十二、其他支出


  (7)基本建设支出






  (8)其他资本性支出






  (9)其他支出








收入总计

6750212.90 

支出总计

6750212.90 

支出总计

6750212.90 

注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)









单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基本支出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项
资金安排的支出

中省转移支付资金
安排的支出

合计


6750212.90

3370212.90

3380000.00





301

工资福利支出

2488031.00 

2488031.00 






   30101

基本工资

1140411.00 

1140411.00 






30102

津贴补贴

387020.00

387020.00






30107

绩效工资

960600.00

960600.00






302

商品和服务支出

3734861.90

385311.90

3349550.00





30201

办公费

124780.00

46680.00

78100.00





30202

印刷费

660823.00

56870.00

603953.00





30204

手续费

504.00

504.00






30205

水费

59645.40

9595.40

50050.00





30206

电费

117024.00

34200.00

82824.00





30207

邮电费

14960.50

14960.50






30208

取暖费

35700.00

35700.00






30211

差旅费

55300.00

55300.00






30213

维修(护)费

23772.00

23772.00






   30215

会议费

29750.00 

29750.00 






30217

公务接待费

35100.00

35100.00






30226

劳务费

2534623.00


2534623.00





30231

公务用车运行维护费

42880.00

42880.00






303

对个人和家庭的补助支出

496870.00

496870.00






30301

离休费

28278.00

28278.00






30302

退休费

271044.36

271044.36






30305

生活补助

197547.64

197547.64






310

其他资本性支出

30450.00


30450.00





31002

办公设备购置

30450.00


30450.00





注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05   经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)








                单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项
资金安排的支出

中省转移支付资金
安排的支出

合计


6750212.90

3370212.90

3380000.00





207

文化体育与传媒支出

5603342.90

2873342.90

2730000.00





20702

文物

5603342.90

2873342.90

2730000.00





2070201

行政运行

2873342.90

2873342.90






2070204

文物保护

2730000.00


2730000.00





208

社会保障和就业支出

496870.00

496870.00






20805

行政事业单位离退休

496870.00

496870.00






2080502

事业单位离退休

496870.00

496870.00






216

商业服务业等支出

650000.00


650000.00





21605

旅游业管理与服务支出

650000.00


650000.00





2160504

旅游宣传

350000.00


350000.00





2160599

其他旅游业管理与服务支出

300000.00


300000.00

















































































































注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05

 

 

 

2015年“三公”经费支出决算表







单位:元

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合    计

77980.00 


35100.00 

42880.00 


42880.00 

























































补充资料:







  1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车    0辆;年末公务用车保有量    2  辆


  2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计   52   批次 ,公务接待累计  468     人 。










 

 

注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。

本表下方的补充资料必须填写完整

本表数据来源于2015年部门决算表  CS05

 



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