单位主要职责、工作任务:
一、主要职能
富平县劳动就业服务局,是县政府负责就业服务管理工作的职能部门,目前主要承担的工作是:(1)贯彻执行党和国家有关劳动就业的方针、政策。(2)对全县的农村劳动力转移就业工作进行宏观指导管理,统筹规划农村劳动力资源开发工作,组织农村剩余劳动力有序流动,审批管理职业介绍机构。(3)负责贯彻执行国家有关下岗失业人员再就业的优惠政策,进行就业创业培训,实施就业援助。(4)对全县职业培训学校进行审批和管理,负责就业前职业技能培训,职业技能鉴定。
二、2016年全年目标任务:
1、城镇新增就业5800人,下岗失业人员再就业2200人,就业困难人员再就业1050人,城镇登记失业率控制在4%以内;
2、办理就失业登记证500本,发放社会保险补贴 350人;
3、完成“零就业”家庭实施援助不少于4户。
4、农村劳动力转移就业14万人,创经济收入18亿元;
5、积极搭建服务平台,年内以高校毕业生、进城务工人员、下岗失业人员和就业困难群体为重点组织开展“春风行动”“就业援助月”等活动;
6、开展针对困难群体免费就业指导、免费职业介绍、免费就业培训和免费技能鉴定等“四免”活动,免除各种费用100余万元,享受人员达到1000余人次。
7、完成小额担保贷款5500万元
8、完成就业培训1300人,创业培训500人,技能鉴定500人。
2015年部门决算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年决算 | 功能科目分科目(按大类) | 2015年决算 | 支出经济科目(按大类) | 2015年决算 |
1、财政拨款 | 30,000,437.71 | 一、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 1,822,240.09 | |
(1)公共预算拨款 | 二、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,029,294.00 | ||
其中:列入部门预算的市级专项资金 | 三、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 254,120.89 | ||
(2)政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 538,825.20 | ||
2、上级补助收入(中省预下专款) | 五、教育支出 | 2、项目支出 | 28,178,197.62 | ||
3、事业收入 | 六、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | |||
其中:纳入财政专户管理的教育收费 | 七、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | ||
4、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 30,000,437.71 | (3)对个人和家庭的补助 | ||
5、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | (4)对企事业单位的补助 | 27,905,000.00 | ||
十、医疗卫生支出 | (5)转移性支出 | ||||
十一、节能环保支出 | (6)债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | (7)基本建设支出 | ||||
十三、农林水支出 | (8)其他资本性支出 | 73,197.62 | |||
十四、交通运输支出 | (9)其他支出 | ||||
十五、资源勘测电力信息等支出 | 3、专项支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | (1)工资福利支出 | ||||
十七、金融支出 | (2)商品和服务支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
二十、住房保障支出 | (5)转移性支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | (6)债务利息支出 | ||||
二十二、其他支出 | (7)基本建设支出 | ||||
(8)其他资本性支出 | |||||
(9)其他支出 | |||||
收入总计 | 30,000,437.71 | 支出总计 | 30,000,437.71 | 支出总计 | 30,000,437.71 |
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01表
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||
合计 | 合计 | 30,000,437.71 | 1,822,240.09 | 28,178,197.62 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,029,294.00 | 1,029,294.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 357,294.00 | 357,294.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | |||||||
30103 | 奖金 | |||||||
30104 | 社会保障缴费 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 672,000.00 | 672,000.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 454,120.89 | 254,120.89 | 200,000.00 | ||||
30201 | 办公费 | 34,342.38 | 34,342.38 | |||||
30202 | 印刷费 | |||||||
30203 | 咨询费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
30204 | 手续费 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
30205 | 水费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
30206 | 电费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||
30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
30208 | 取暖费 | |||||||
30209 | 物业管理费 | |||||||
30210 | 评估费 | |||||||
30211 | 差旅费 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 45,360.00 | 45,360.00 | |||||
30214 | 租赁费 | |||||||
30215 | 会议费 | |||||||
30216 | 培训费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
30217 | 公务接待费 | |||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | |||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | |||||||
30229 | 福利费 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35,918.51 | 35,918.51 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 538,825.20 | 538,825.20 | |||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | 277,169.20 | 277,169.20 | |||||
30304 | 抚恤金 | |||||||
30305 | 生活补助 | 261,656.00 | 261,656.00 | |||||
30306 | 救济费 | |||||||
30307 | 医疗费 | |||||||
30308 | 助学金 | |||||||
30309 | 奖励金 | |||||||
30310 | 生产补贴 | |||||||
30311 | 住房公积金 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 27,905,000.00 | 27,905,000.00 | |||||
30401 | 企业政策性补贴 | 22,800,000.00 | 22,800,000.00 | |||||
30403 | 财政贴息 | 5,105,000.00 | 5,105,000.00 | |||||
305 | 转移性支出 | |||||||
30501 | 不同级政府间转移性支出 | |||||||
30502 | 同级政府间转移性支出 | |||||||
307 | 债务利息支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
309 | 基本建设支出 | |||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30902 | 办公设备购置 | |||||||
30903 | 专用设备购置 | |||||||
30905 | 基础设施建设 | |||||||
30906 | 大型修缮 | |||||||
30907 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
30999 | 其他基本建设支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 73,197.62 | 73,197.62 | |||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | 73,197.62 | 73,197.62 | |||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件配置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项支出 | 备注 | ||
小计 | 市级财政专项 | 中省转移支付资金 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30,000,437.71 | 1,822,240.09 | 28,178,197.62 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 538,825.20 | 538,825.20 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 538,825.20 | 538,825.20 | |||||
20807 | 就业补助 | 28,105,000.00 | 28,105,000.00 | |||||
2080701 | 扶持公共就业服务 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
2080706 | 小额担保贷款贴息 | 5,105,000.00 | 5,105,000.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 22,800,000.00 | 22,800,000.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,356,612.51 | 1,283,414.89 | 73,197.62 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,356,612.51 | 1,283,414.89 | 73,197.62 | ||||
注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)表
2015年“三公”经费支出决算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||
合 计 | ||||||
富平县劳动就业服务局 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
补充资料: | ||||||
1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量 1辆 | ||||||
2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计 0 批次 ,公务接待累计 0 人 。 |
注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。
本表下方的补充资料必须填写完整
本表数据来源于2015年部门决算表 CS05表