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2015富平县文体广电局决算公开
来源: 发布时间:2016-09-02 11:33 点击量:6402 字体:
索引号 001-2/2017-03196
主题分类 财政、税务、金融 体裁分类 重大项目
发布机构 财政局 发文日期 2016-09-02
信息标题 2015富平县文体广电局决算公开

2015年部门决算




部 门 名 称:富平县文体广电局




2016年8月    31


  单位负责人:                 制表人:              主管股室审核:

 


 

单位主要职责、工作任务:

 

(一)       贯彻落实党中内、国务院和省市县关于文化、体育、新闻宣传、影视文艺工作的方针、政策、法律、法规,研究拟定并组织实施全县文化体育事业和广播电视事业发展规划;指导全县文化体育、广播电视管理体制改革工作。

(二)       管理全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电视事业建设。指导全县艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推进各门类艺术生产的发展;管理全县性重大文化活动;组织和领导广播电视宣传工作,促进全县两个文明建设。

(三)       贯彻上级关于宣传工作的一系列方针政策,把握正确的舆论导向,制定文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划,组织各类文化艺术、文化作品的创作、评选、推荐工作。

(四)       负责全县文化、体育、新闻出版依法行政管理工作,对文化、体育、新闻出版经营活动进行行业监管;负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理;负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

(五)       监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;组织审查通过全县广播电视系统播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量;管理并指导本县区域内广播电视节目交流、交易与对外合作;审查和呈报全县各级广播电视台、站、卫星地面接收设施的建立和撤销。

(六)       指导和协调全县广播电视技术发展、基本建设、设备维修等方面工作;管理和协调富平广播电视台重大宣传活动,统一组织和管理其节目的传输覆盖。

(七)       拟订全县非物质文化遗产保护发展规划,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

(八)       承办县政府交办的其它事项。


2015年部门决算收支总表






单位:元

收             入


支                  出




项                    目

2015年决算

功能科目分科目(按大类)

2015年决算

 支出经济科目(按大类)

2015年决算

  1、财政拨款

62,088,909.16

一、一般公共服务支出


  1、基本支出

10,596,521.21

    (1)公共预算拨款

54,088,909.16

二、外交支出


  (1)工资福利支出

5,547,394.86

       其中:列入部门预算的市级专项资金


三、国防支出


  (2)商品和服务支出

1,068,459.89

    (2)政府性基金拨款

8,000,000.00

四、公共安全支出


  (3)对个人和家庭的补助

3,980,666.46

  2、上级补助收入(中省预下专款)


五、教育支出


  2、项目支出

51,492,387.95

  3、事业收入


六、科学技术支出


  (1)工资福利支出


      其中:纳入财政专户管理的教育收费


七、文化体育与传媒支出

50,108,242.70

  (2)商品和服务支出

51,356,186.94

  4、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

3,980,666.46

  (3)对个人和家庭的补助


  5、其他收入


九、社会保险基金支出


  (4)对企事业单位的补助




十、医疗卫生支出


  (5)转移性支出




十一、节能环保支出


  (6)债务利息支出




十二、城乡社区支出

8,000,000.00

  (7)基本建设支出




十三、农林水支出


  (8)其他资本性支出

136,201.01



十四、交通运输支出


  (9)其他支出




十五、资源勘测电力信息等支出


 3、专项支出




十六、商业服务业等支出


  (1)工资福利支出




十七、金融支出


  (2)商品和服务支出




十八、援助其他地区支出


  (3)对个人和家庭的补助




十九、国土海洋气象等支出


  (4)对企事业单位的补助




二十、住房保障支出


  (5)转移性支出




二十一、粮油物资储备支出


  (6)债务利息支出




二十二、其他支出


  (7)基本建设支出






  (8)其他资本性支出






  (9)其他支出








收入总计

62,088,909.16

支出总计

62,088,909.16

支出总计

62,088,909.16

注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)









单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基本支出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项
  资金安排的支出

中省转移支付资金
  安排的支出

合计

合计

62,088,909.16

10,596,521.21

51,492,387.95





301

工资福利支出

5,547,394.86

5,547,394.86






30101

基本工资

2,423,878.86

2,423,878.86






30102

津贴补贴

2,216,506.00

2,216,506.00






30107

绩效工资

907,010.00

907,010.00






302

商品和服务支出

52,424,646.83

1,068,459.89

51,356,186.94





30201

办公费

1,151,850.00

352,961.00

798,889.00





30202

印刷费

534,684.00

106,803.00

427,881.00





30203

咨询费

138,399.00

8,260.00

130,139.00





30204

手续费

41,290.66

1,042.66

40,248.00





30205

水费

64,915.35

31,501.50

33,413.85





30206

电费

269,781.75

162,637.60

107,144.15





30207

邮电费

84,876.13

14,234.13

70,642.00





30208

取暖费

80,708.00

55,900.00

24,808.00





30211

差旅费

213,085.00

87,193.00

125,892.00





30213

维修(护)费

44,666,191.99


44,666,191.99





30214

租赁费

1,634,989.95


1,634,989.95





30215

会议费

60,981.00

12,580.00

48,401.00





30216

培训费

317,107.00

101,340.00

215,767.00





30217

公务接待费

38,189.00

24,205.00

13,984.00





30218

专用材料费

465,000.00


465,000.00





30226

劳务费

2,041,229.00

56,505.00

1,984,724.00





30227

委托业务费

272,961.00


272,961.00





30228

工会经费

1,000.00

1,000.00






30231

公务用车运行维护费

68,797.00

29,297.00

39,500.00





30299

其他商品和服务支出

278,611.00

23,000.00

255,611.00





303

对个人和家庭的补助支出

3,980,666.46

3,980,666.46






30302

退休费

3,897,331.46

3,897,331.46






30305

生活补助

61,420.00

61,420.00






30306

救济费

21,915.00

21,915.00






310

小计

136,201.01


136,201.01





31002

办公设备购置

136,201.01


136,201.01





注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)  

    经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)








                单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项
  资金安排的支出

中省转移支付资金
  安排的支出

合计

合计

62,088,909.16

10,596,521.21

51,492,387.95





207

文化体育与传媒支出

50,108,242.70

6,615,854.75






20701

文化

47,208,242.70

6,615,854.75






2070101

  行政运行

2,411,167.90

2,411,167.90






2070104

  图书馆

714,974.00

714,974.00






2070107

  艺术表演团体

2,295,877.56

2,295,877.56






2070109

  群众文化

1,193,835.29

1,193,835.29






2070111

  文化创作与保护

1,600,000.00


1,600,000.00





2070199

  其他文化支出

38,992,387.95


38,992,387.95





20799

其他文化体育与传媒支出

2,900,000.00


2,900,000.00





2079999

  其他文化体育与传媒支出

2,900,000.00


2,900,000.00





208

社会保障和就业支出

3,980,666.46

3,980,666.46






20805

行政事业单位离退休

3,980,666.46

3,980,666.46






2080502

  事业单位离退休

3,980,666.46

3,980,666.46






212

城乡社区支出

8,000,000.00


8,000,000.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,000,000.00


8,000,000.00





2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,000,000.00


8,000,000.00














注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细) 

 

 

 

2015年“三公”经费支出决算表







单位:元

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合    计

106,986.00 


38,189.00 

68,797.00 


68,797.00 

 富平县图书馆

39,995.00 


495.00 

39,500.00 


39,500.00 

 富平县文体广电局(本级)

44,637.00 


15,340.00 

29,297.00 


29,297.00 

 富平县文化馆

13,489.00 


13,489.00 




 富平县阿宫剧团

8,865.00 


8,865.00 
































补充资料:







  1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车     辆;年末公务用车保有量   4   辆


  2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计   27     批次 ,公务接待累计     405    人 。











 

 

注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。

本表下方的补充资料必须填写完整

本表数据来源于2015年部门决算表  CS05

 



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