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2015富平县新兴产业园决算公开
来源: 发布时间:2016-09-02 11:32 点击量:6105 字体:
索引号 001-2/2017-03195
主题分类 财政、税务、金融 体裁分类 重大项目
发布机构 财政局 发文日期 2016-09-02
信息标题 2015富平县新兴产业园决算公开

2015年部门决算




富平高新技术产业开发区管理委员会




2016年9月 7 日


  单位负责人:                 制表人:陈亚妮           主管股室审核:

 


 

富平高新技术产业开发区管理委员会

主要职责及工作任务

1、负责贯彻执行党的方针政策、国家法律、法规,直到高新区非公有制经济组织党建工作,抓好党的思想、组织、作风建设和精神文明建设、党风廉政建设工作;

2、依据县委、县政府授权,制定、发布和组织实施高新区内管理和服务工作的有关规定;

3、负责编制高新区年度投资计划,制定高新区经济社会发展规划,并组织实施;

4、负责编制高新区总体规划、控制性详细规划等专业规划,经批准后实施;

5、负责高新区城市建设工程招投标、施工组织、质量监督和工程验收事物;

6、负责高新区财政、审计核国有资产管理工作;

7、负责编制土地利用规划,病根据高新区发展规划做好建设用地储备工作;负责高新区国土资源管理和环境保护工作;

8、负责制定高新区扩大对外合作和招商引资的各项政策,并组织实施;

9、负责制定、实施鼓励高新区科技发展的各类优惠政策措施,编制高新区科技发展计划并实施宏观管理;

10、做好入驻企业的服务与管理工作,直到企业执行安全生产法规,为企业创造优良的生产经营环境;

11、承担县委、县政府交办的其他事项。

 


2015年部门决算收支总表






单位:元

收             入


支                  出




项                    目

2015年决算

功能科目分科目(按大类)

2015年决算

 支出经济科目(按大类)

2015年决算

  1、财政拨款

34054708.38 

一、一般公共服务支出


  1、基本支出

621620.00 

    (1)公共预算拨款

33433088.38 

二、外交支出


  (1)工资福利支出

573620.00 

       其中:列入部门预算的市级专项资金


三、国防支出


  (2)商品和服务支出

48000 

    (2)政府性基金拨款

6500000.00 

四、公共安全支出


  (3)对个人和家庭的补助


  2、上级补助收入(中省预下专款)


五、教育支出


  2、项目支出

33433088.38 

  3、事业收入


六、科学技术支出


  (1)工资福利支出


      其中:纳入财政专户管理的教育收费


七、文化体育与传媒支出


  (2)商品和服务支出


  4、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出


  (3)对个人和家庭的补助


  5、其他收入


九、社会保险基金支出


  (4)对企事业单位的补助




十、医疗卫生支出


  (5)转移性支出




十一、节能环保支出


  (6)债务利息支出




十二、城乡社区支出

6500000.00 

  (7)基本建设支出

33433088.38 



十三、农林水支出

26754708.38 

  (8)其他资本性支出




十四、交通运输支出


  (9)其他支出




十五、资源勘测电力信息等支出


 3、专项支出




十六、商业服务业等支出


  (1)工资福利支出




十七、金融支出


  (2)商品和服务支出




十八、援助其他地区支出


  (3)对个人和家庭的补助




十九、国土海洋气象等支出


  (4)对企事业单位的补助




二十、住房保障支出


  (5)转移性支出




二十一、粮油物资储备支出


  (6)债务利息支出




二十二、其他支出

800000.00 

  (7)基本建设支出






  (8)其他资本性支出






  (9)其他支出








收入总计

34054708.38 

支出总计

34054708.38 

支出总计

34054708.38 

注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)









单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基本支出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项
  资金安排的支出

中省转移支付资金
  安排的支出

合计

合计

34054708.38

621620

33433088.38





301

工资福利支出

573620.00

573620.00






30101

基本工资

189350.00

189350.00






30102

津贴补贴

384270.00

384270.00






30103

奖金








30104

社会保障缴费








30106

伙食补助费








30107

绩效工资








30199

其他工资福利支出








302

商品和服务支出

48000.00

48000.00






30201

办公费

5000

5000






30202

印刷费








30203

咨询费

5000

5000






30204

手续费








30205

水费

2000

2000






30206

电费

3000

3000






30207

邮电费








30208

取暖费








30209

物业管理费








30210

评估费








30211

差旅费

5000

5000






30213

维修(护)费








30214

租赁费








30215

会议费

3600

3600






30216

培训费








30217

公务接待费








30218

专用材料费








30224

被装购置费








30225

专用燃料费








30226

劳务费








30227

委托业务费








30228

工会经费








30229

福利费








30231

公务用车运行维护费

10000

10000






30239

其他交通费用








30299

其他商品和服务支出








303

对个人和家庭的补助支出








30301

离休费








30302

退休费








30304

抚恤金








30305

生活补助








30306

救济费








30307

医疗费








30308

助学金








30309

奖励金








30310

生产补贴








30311

住房公积金








30314

采暖补贴








30315

物业服务补贴








30399

其他对个人和家庭的补助支出








304

对企事业单位的补贴








30401

企业政策性补贴








30403

财政贴息








305

转移性支出








30501

不同级政府间转移性支出








30502

同级政府间转移性支出








307

债务利息支出








30701

国内债务付息








309

基本建设支出

26933088.38


26933088.38





30901

房屋建筑物购建








30902

办公设备购置








30903

专用设备购置








30905

基础设施建设

26133088.38


26133088.38





30906

大型修缮








30907

信息网络及软件配置更新








30999

其他基本建设支出

800000


800000





310

其他资本性支出

6500000


6500000





31001

房屋建筑物购建








31002

办公设备购置








31003

专用设备购置








31005

基础设施建设

6500000


6500000





31006

大型修缮








31007

信息网络及软件配置更新








31008

物资储备








31019

其他交通工具购置





















































注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)  

    经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)








                单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项
  资金安排的支出

中省转移支付资金
  安排的支出

212

城乡社区支出

6500000.00


6500000.00





21208

城乡社区支出



6500000.00





2120899

城乡社区支出



6500000.00





213

农林水支出

26754708.38

621620

26133088.38





21399

其他农林水支出


621620

26133088.38





2139999

其他农林水支出


621620

26133088.38





229

其他支出

800000


800000





22999

其他支出



800000





2299901

其他支出



800000



































































































































































































































































































































































































































注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细) 

 

 

 

2015年“三公”经费支出决算表







单位:元

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合    计

24400 


14400 



10000 

























































补充资料:







  1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车    0 辆;年末公务用车保有量  1    辆


  2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计    18    批次 ,公务接待累计      312   人 。


 

 

注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。

本表下方的补充资料必须填写完整

本表数据来源于2015年部门决算表  CS05

 



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