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2015年团委决算公开
来源: 发布时间:2016-09-02 11:12 点击量:6126 字体:
索引号 001-2/2017-03180
主题分类 财政、税务、金融 体裁分类 重大项目
发布机构 财政局 发文日期 2016-09-02
信息标题 2015年团委决算公开

2015年部门决算




部 门 名 称:




2016年 8月   30日


  单位负责人:                 制表人:              主管股室审核:

 


 

单位主要职责、工作任务:

1. 领导全县共青团工作。

2. 调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为县委、县政府决策提供依据。

3. 负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年,并负责全县青少年报刊读物的征订团队用品的发行工作。

4. 组织全县团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋和突击队的作用,完成县委、县政府和团的上级组织部署的以青少年为主体的各项任务。

5. 负责全县团的组织建设,协助党的组织管理、选拔和培训团的干部,做好推荐优秀团员为党的发展对象工作。

6. 领导全县少先队工作。负责县少先队工作委员会日常事务性工作。

7. 负责维护全县青少年合法权益工作。在贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防青少年犯罪法》的基础上,代表和维护青少年的具体利益,参与全县性青少年法规制度的实施和监督工作,负责县未成年人保护委员会的日常工作。

8. 负责全县青年统战工作,以及全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

9. 负责组织、指导各级团组织办好团属企业,搞好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费。

10.承担全县“希望工程”的实施工作。

11.完成县委交办的其他任务。

 


2015年部门决算收支总表






单位:元

收             入


支                  出




项                    目

2015年决算

功能科目分科目(按大类)

2015年决算

 支出经济科目(按大类)

2015年决算

  1、财政拨款

843637.70 

一、一般公共服务支出

843637.70 

  1、基本支出

843637.70 

    (1)公共预算拨款

843637.70 

二、外交支出


  (1)工资福利支出

461013.70 

       其中:列入部门预算的市级专项资金


三、国防支出


  (2)商品和服务支出

382624.00 

    (2)政府性基金拨款


四、公共安全支出


  (3)对个人和家庭的补助


  2、上级补助收入(中省预下专款)


五、教育支出


  2、项目支出


  3、事业收入


六、科学技术支出


  (1)工资福利支出


      其中:纳入财政专户管理的教育收费


七、文化体育与传媒支出


  (2)商品和服务支出


  4、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出


  (3)对个人和家庭的补助


  5、其他收入


九、社会保险基金支出


  (4)对企事业单位的补助




十、医疗卫生支出


  (5)转移性支出




十一、节能环保支出


  (6)债务利息支出




十二、城乡社区支出


  (7)基本建设支出




十三、农林水支出


  (8)其他资本性支出




十四、交通运输支出


  (9)其他支出




十五、资源勘测电力信息等支出


 3、专项支出




十六、商业服务业等支出


  (1)工资福利支出




十七、金融支出


  (2)商品和服务支出




十八、援助其他地区支出


  (3)对个人和家庭的补助




十九、国土海洋气象等支出


  (4)对企事业单位的补助




二十、住房保障支出


  (5)转移性支出




二十一、粮油物资储备支出


  (6)债务利息支出




二十二、其他支出


  (7)基本建设支出






  (8)其他资本性支出






  (9)其他支出








收入总计

843637.70 

支出总计

843637.70 

支出总计

843637.70 

注:数字来源于2015年部门决算报表 Z01

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)









单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

基本支出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项
  资金安排的支出

中省转移支付资金
  安排的支出

合计

合计

843637.70

843637.70






301

工资福利支出

461013.70

461013.70






30101

基本工资

178213.70

178213.70






30102

津贴补贴

252552.00

252552.00






30103

奖金

25000.00

25000.00






30104

社会保障缴费








30106

伙食补助费

5248.00

5248.00






30107

绩效工资








30199

其他工资福利支出








302

商品和服务支出

382624.00

382624.00






30201

办公费

84283.80

84283.80






30202

印刷费

41116.56

41116.56






30203

咨询费








30204

手续费

497.00

497.00






30205

水费

3275.00

3275.00






30206

电费

1725.21

1725.21






30207

邮电费

5330.43

5330.43






30208

取暖费








30209

物业管理费








30210

评估费








30211

差旅费

1920.00

1920.00






30213

维修(护)费

30000.00

30000.00






30214

租赁费

26000.00

26000.00






30215

会议费

12310.00

12310.00






30216

培训费

11690.00

11690.00






30217

公务接待费

53617.00

53617.00






30218

专用材料费








30224

被装购置费








30225

专用燃料费








30226

劳务费

350.00

350.00






30227

委托业务费








30228

工会经费

10870.00

10870.00






30229

福利费








30231

公务用车运行维护费








30239

其他交通费用








30299

其他商品和服务支出

99639.00

99639.00






303

对个人和家庭的补助支出








30301

离休费








30302

退休费








30304

抚恤金








30305

生活补助








30306

救济费








30307

医疗费








30308

助学金








30309

奖励金








30310

生产补贴








30311

住房公积金








30314

采暖补贴








30315

物业服务补贴








30399

其他对个人和家庭的补助支出








304

对企事业单位的补贴








30401

企业政策性补贴








30403

财政贴息








305

转移性支出








30501

不同级政府间转移性支出








30502

同级政府间转移性支出








307

债务利息支出








30701

国内债务付息








309

基本建设支出








30901

房屋建筑物购建








30902

办公设备购置








30903

专用设备购置








30905

基础设施建设








30906

大型修缮








30907

信息网络及软件配置更新








30999

其他基本建设支出








310

其他资本性支出








31001

房屋建筑物购建








31002

办公设备购置








31003

专用设备购置








31005

基础设施建设








31006

大型修缮








31007

信息网络及软件配置更新








31008

物资储备








31019

其他交通工具购置





















































注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细)  

    经济分类科目编码和名称请查看附表“支出经济科目编码查询”。

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)








                单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

专项支出

备注

小计

市级财政专项
  资金安排的支出

中省转移支付资金
  安排的支出

201

一般公共服务支出

843637.70

843637.70






20129

群众团体事务

813637.70

813637.70






2012901

行政运行

813637.70

813637.70






20199

其他一般公共服务支出

30000.00

30000.00






2019999

其他一般公共服务支出

30000.00

30000.00



































































































































































































注:数字来源于2015年部门决算报表 Z05(基本、项目支出汇总)Z05_1(基本支出明细)Z05_2(项目支出明细) 

 

2015年“三公”经费支出决算表







单位:元

单位名称

合计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

共青团富平县委

53617.00


53617.00





















































合    计

53617.00


53617.00




补充资料:







  1.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车   0  辆;年末公务用车保有量   0  辆;


  2.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计  110  批次   ,公务接待累计  1125  人 。


 

 

注:本表包含一级单位不能填写含二级单位的汇总数字,需把二级单位列出填写。

本表下方的补充资料必须填写完整

本表数据来源于2015年部门决算表  CS05

 



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